TSU Toenniessen, Schenk & Partner Software GmbHLiquidiert

87493 Lauben, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kempten HRB 3299
Eingetragen
14.5.1986
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
Entwicklung von Software und deren Vertrieb, sowie der Vertrieb von Hardware, soweit zum Bereich der Datenverarbeitung gehörend, und die Unternehmensberatung.

Historie

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Management

NameRolle
Horst Seguin
seit 7.9.2010
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

TSU Toenniessen, Schenk & Partner Software GmbH

Lauben

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 02.09.2010

Bilanz

AKTIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

166,00

250,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

0,00

0,00

II. Sachanlagen

166,00

250,00

III. Finanzanlagen

0,00

0,00

B. Umlaufvermögen

41.553,07

54.969,56

I. Vorräte

0,00

0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

41.553,07

54.969,56

III. Wertpapiere

0,00

0,00

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

226,21

0,00

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

273,00

Summe Aktiva

41.945,28

55.492,56

PASSIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

41.393,36

43.710,84

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

0,00

0,00

III. Gewinnrücklagen

0,00

0,00

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

18.710,84

24.354,30

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-2.317,48

-5.643,46

B. Rückstellungen

540,00

1.260,00

C. Verbindlichkeiten

11,92

10.521,72

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,00

Summe Passiva

41.945,28

55.492,56

Anhang

Anwendung des Bilanzrichtliniengesetztes

Der Abschluss wurde von uns auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibung werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und gleichzeitig im Anlagespiegel als Abgang ausgewiesen.

Steuerliche Sonderabschreibungen wurden nich vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Bilanzierung erfolgt vor Verwendung des Jahresüberschusses.

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 04.04.2012

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