BLK GmbHLiquidiert

82178 Puchheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 183400
Eingetragen
11.1.2010
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBauträger für WohngebäudeVermittlungstätigkeiten für spezialisierte Bautätigkeiten
Gegenstand
Vermittlung und Ausführung sämtlicher Bauleistungen, An- und Verkauf vom Immobilien und Kfz, Vermietung und Verpachtung sowie Transporte.

Historie

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Management

NameRolle
Peter Klemm
seit 27.4.2011
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Friedenstr. 10, 82178 Puchheim
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

BLK GmbH

Puchheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 583,00 1.583,00
I. Sachanlagen 583,00 1.583,00
B. Umlaufvermögen 21.362,49 93.635,50
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.845,63 66.384,86
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.516,86 27.250,64
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 2.480,67 3.280,67
Summe Aktiva 24.426,16 98.499,17

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 17.309,41 14.765,17
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 10.234,83 10.234,83
III. Jahresüberschuss 2.544,24 0,00
B. Rückstellungen 3.762,00 1.785,00
C. Verbindlichkeiten 3.354,75 81.949,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 3.354,75 81.949,00
Summe Passiva 24.426,16 98.499,17

Anhang

ALLGEMEINE ANGABEN

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) wurden in Anspruch genommen.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB) und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Darüber hinaus hat die Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Kapitalgesellschaften beachtet.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen werden beim beweglichen Anlagevermögen nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter, die vor dem 01.01.2008 angeschafft oder hergestellt wurden (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 410 EUR netto) werden mit der Anschaffung als Aufwand gebucht.

Geringwertige Wirtschaftsgüter, die nach dem 31.12.2007 angeschafft oder hergestellt wurden (Anschaffungs- oder Herstellungskosten von über 150 EUR bis 1.000 EUR) werden in einem Sammelposten erfasst und über 5 Jahre abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150 EUR werden mit der Anschaffung als Aufwand gebucht.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben.

Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Handelswaren sind zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Marktpreisen bilanziert.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen und werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 weist einen durch Eigenkapital gedeckten Betrag von 17.309,41 EUR aus.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren bestehen nicht.

Die Bewertung wurde trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen.

Es besteht keine Verbindlichkeit gegenüber Gesellschaftern.

HAFTUNGSVERHÄLTNISSE

Am Abschlussstichtag liegen weder Eventualverbindlichkeiten noch andere nicht aus der Bilanz ersichtliche wesentliche Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB vor.

SONSTIGE ANGABEN

Geschäftsführer

Familienname Vorname ausgeübter Beruf
Raphaela Demegni Geschäftsführerin

ERGEBNISVERWENDUNG

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis Jahresüberschuss EUR 2.544,24 wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnungen EUR 2.544,24

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Ergebnisverwendung aufgestellt.

SONSTIGE ANGABEN

Im Wirtschaftsjahr 2011 waren durchschnittlich zwei Personen beschäftigt .

DATUM DER FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2011

Der Jahresabschluss wurde festgestellt und gebilligt am 04.11.2016

UNTERZEICHNUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2011

 

München, 04.11.2016

gez. R. Demegni

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