T & S Restaurants GmbHLiquidiert

60311 Frankfurt am Main, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 57447
Eingetragen
3.7.1990
Branche
Vermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenSonstige Caterer und Erbringung sonstiger VerpflegungsdienstleistungenErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer Art
Gegenstand
Das Betreiben von Restaurants, das Betreiben von anderen gastronomischen Betrieben. Die Durchführung von Serviceleistungen aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

T & S Restaurants GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2012 bis zum 30.09.2013

Bilanz

Aktiva

  30.9.2013
EUR
30.9.2012
EUR
A. Anlagevermögen 71.764,00 247.497,00
I. Sachanlagen 71.764,00 247.497,00
B. Umlaufvermögen 95.942,76 292.117,21
I. Vorräte 8.086,00 8.501,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 66.450,03 262.620,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 21.406,73 20.995,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.946,00 1.736,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 389.494,41 264.451,49
Bilanzsumme, Summe Aktiva 560.147,17 805.801,70

Passiva

   
  30.9.2013
EUR
30.9.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Verlustvortrag 364.451,49 367.320,70
III. Jahresfehlbetrag 125.042,92 -2.869,21
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 389.494,41 264.451,49
B. Rückstellungen 44.112,66 36.130,21
C. Verbindlichkeiten 516.034,51 769.671,49
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 206.851,29 440.103,14
Bilanzsumme, Summe Passiva 560.147,17 805.801,70

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Bilanz zum 30. September 2013 ist unter Beachtung der Bilanzierungsvorschriften des HGB aufgestellt worden. Steuerliche Anpassungen wurden durch entsprechende Überleitungsrechnungen im Rahmen der jeweiligen Steuererklärungen vorgenommen.

Die T & S Restaurants GmbH weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 2 HGB auf.

Die Bilanz ist gemäß § 266 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) gegliedert.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Die angewandten Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze (§ 252 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 HGB) sind beachtet worden.

Die Voraussetzungen nach § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB lagen nicht mehr vor. Notwendige Abwertungen in Höhe von T€ 118 wurden als ausserordentliche Aufwendungen ausgewiesen.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (lineare Methode) vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die beweglichen Anlagegüter werden linear abgeschrieben.

Der Ansatz der Vorräte erfolgt zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen werden unter vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung aller Umstände im Einzelfall gebildet und sichern erkennbare Risiken in ausreichender Höhe ab.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

a) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände besitzen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

c) Verbindlichkeiten

Die notwendigen Angaben zu den Verbindlichkeiten und deren Zusammensetzung erfolgen im Verbindlichkeitenspiegel dieses Anhangs:

    davon mit einer Restlaufzeit
  30.09.2013
< 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
> 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 27.766,17 27.766,17    
aus Lieferungen und Leistungen 62.452.48 62.452,48    
gegenüber Gesellschaftern 94.988,48 94.988,48    
aus Steuern 19.064,68 19.064,68    
Sonstige 311.762,70 2.579,48 309.183,22  

d) Haftungsverhältnisse

Auszuweisende Haftungsverhältnisse bestanden nach Auskunft der Geschäftsleitung zum Bilanzstichtag nicht.

e) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen bestehen entsprechend der jeweils gültigen Vertragsbedingungen für Miet- und Leasingzahlungen in üblicher Höhe.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren geführt.

5. Sonstige Angaben

a. Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2012/2013 erfolgte die Geschäftsführung der Gesellschaft durch:

Jomi Schmult, Kauffrau

Sie ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

b) Ergebnisverwendung

Die Gesellschafterversammlung wird beschließen, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

c) Bilanzielle Überschuldung

Zur Vermeidung einer bilanziellen Überschuldung hat die Gesellschaft entsprechendeRangrücktrittserklärungen in ausreichender Form vorliegen.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.08.2014 festgestellt.

 

Frankfurt/Main, den 29. August 2014

gez. Jomi Schmult

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