Preactio GmbH & Co. KGLiquidiert

47533 Kleve, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kleve HRA 924
Vorher
Neue Mitte Kleve GmbH & Co. KG
Eingetragen
7.6.2000

Historie

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Gesellschafter

3 Gesellschafter

Kommanditgesellschaft (KG)

2 von 3 angezeigt

Kommanditist

Konzern- und Jahresabschlüsse

Preactio GmbH & Co. KG i.L.

Kleve

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Umlaufvermögen 151.702,51 317.361,94
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.896,96 700,15
II. Wertpapiere 111.910,08 288.977,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 37.895,47 27.684,11
B. Rechnungsabgrenzungsposten 6.916,19 17.580,05
C. nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil von Kommanditisten 802.145,68 797.378,66
Bilanzsumme, Summe Aktiva 960.764,38 1.132.320,65

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 676.946,89 678.663,31
I. Kapitalanteile 676.946,89 678.663,31
1. Kapitalanteile der Kommanditisten 726.946,89 728.663,31
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen der Kommanditisten -50.000,00 -50.000,00
3. eingefordertes Kapital der Kommanditisten 676.946,89 678.663,31
B. Rückstellungen 7.933,00 7.753,00
C. Verbindlichkeiten 275.884,49 445.904,34
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 156.884,49 323.195,84
Bilanzsumme, Summe Passiva 960.764,38 1.132.320,65

Anhang zum 31. Dezember 2011

der Firma Preactio GmbH & Co. KG i.L. , Kleve

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 ff., insbesondere §§ 264 ff. HGB) aufgestellt. Insbesondere wurden die Regelungen der §§ 264 a und 264 c HGB beachtet.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

1. Gliederungsgrundsätze

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht, bzw. wurde unter II. entsprechend vermerkt.

2. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe von € 6.916,19 Beträge nach § 250 Abs. 3 HGB enthalten.

3. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschluss-Stichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschluss-Stichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschluss-Stichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit den realisierbaren Werten bilanziert.

Die Kassenbestände wurden mit den Nennwerten bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Angaben und Einzelerläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen

Forderungen gegenüber den Gesellschaftern bestehen in Höhe von € 111.910,08. Diese Forderungen sind unter den Wertpapieren ausgewiesen.

Von diesen Forderungen gegenüber den Gesellschaftern haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 63.910,08.

2. Eigenkapital

Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt € 5.100.000,00, von diesen sind € 50.000,00 noch nicht eingezahlt. Es wird von den Gesellschaftern REPP Bauträger- und Vermittlungsgesellschaft mbH, Sparkasse Kleve und Volksbank Kleverland e. G. gehalten.

3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für die Erstellung der Jahresabschlüsse.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

IV. Sonstige Angaben

1. Angabenzu Organen der Gesellschaft

Mitglied der Geschäftsleitung als Liquidatorin der Komplementär GmbH war 2011

Frau Karsta Dietert

2. Angabenzum Komplementär

Der Komplementär ist die Preactio Verwaltungs-GmbH i.L., mit Sitz in Kleve und einem gezeichneten Kapital von T€ 25.

3. Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2011 waren keine Arbeitnehmer bei der Gesellschaft beschäftigt.

4.. sonstiges

Mit Gesellschafterbeschluss vom 08.07.2008 wurde die Liquidation der Gesellschaft beschlossen und zum Handelsregister angemeldet. Die Eintragung erfolgte am 15.12.2008

 

Kleve

Preactio Verwaltungs GmbH i.L.

Karsta Dietert als Liquidatorin

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 156.373,75 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 155.588,24 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 19.11.2012 festgestellt.

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