Buchwerk GmbHLiquidiert

64295 Darmstadt, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Darmstadt HRB 8891
Eingetragen
10.7.2003
Branche
Verlegen von BüchernBinden von Druckerzeugnissen und damit verbundene DienstleistungenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Der Betrieb einer industriellen Buchbinderei und aller damit zusammenhängenden Produktions- und Dienstleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Steffen Dietze
seit 20.12.2010
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

51.000 €
51.00%
Germany
49.000 €
49.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Buchwerk GmbH

Darmstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.05.2015

Bilanz

Aktiva

31.5.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 1.645.443,00 2.059.047,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.243,00 10.035,00
II. Sachanlagen 1.637.100,00 2.048.912,00
III. Finanzanlagen 100,00 100,00
B. Umlaufvermögen 198.062,20 814.519,08
I. Vorräte 0,00 390.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 145.523,41 422.104,53
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 52.538,79 2.414,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten 28.667,81 83.619,90
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.842.383,92 1.271.872,95
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.714.556,93 4.229.058,93

Passiva

   
  31.5.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Verlustvortrag 1.371.872,95 1.098.824,00
III. Jahresfehlbetrag 570.510,97 273.048,95
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.842.383,92 1.271.872,95
B. Rückstellungen 77.700,00 258.555,06
C. Verbindlichkeiten 3.636.856,93 3.970.503,87
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 3.636.856,93 3.970.503,87
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.714.556,93 4.229.058,93

Anhang zum 31. Mai 2015

Buchwerk GmbH, Darmstadt

1. Allgemeine Angaben

Die Buchwerk GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Mit Beschluss des Amtsgerichts Darmstadt vom 01. Juni 2015 wurde über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren wegen Zahlungsunfähigkeit eröffnet und Herr Rechtsanwalt Markus Ernestus, Mannheim, zum Insolvenzverwalter bestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aufgrund des Insolvenzverfahrens und der Einstellung der operativen Tätigkeit wurden die Vermögensgegenstände und Schulden im vorliegenden Jahresabschluss nicht nach dem Going-Concern-Prinzip gem. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB bewertet. Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte nach der Liquidationsprämisse. Aus diesem Grund besteht auch nur eine eingeschränkte Vergleichbarkeit mit den Vorjahreszahlen.

Die Gliederung der Bilanz richtet sich nach § 266 HGB und die der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren des § 275 HGB.

Zur Erläuterung der Bilanz erforderlichen Angaben sind soweit wie möglich in den Anhang übernommen worden.

Die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten sind entsprechend der Generalnorm des § 264 Abs. 2 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bewertet. Im Einzelnen wird wie folgt verfahren:

Der Ansatz der immateriellenVermögensgegenstände sowie des Sachanlagevermögens erfolgt grundsätzlich zu den ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Verrechnung zeitanteiliger Abschreibungen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die Bewertung der liquiden Mittel erfolgt ebenfalls zum Nennwert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle am Bilanzstichtag bestehenden Risiken abzudecken und sind in Höhe ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme eingestellt worden.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert worden.

3. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagespiegel dargestellt:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag EUR 100.000,00. Zum 31. Mai 2015 weist die Gesellschaft einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von EUR 1.842.383,92 aus.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Rückstellungen für die Tätigkeit des vorläufigen Insolvenzverwalters sowie die Rückstellungen für Abschluss und Prüfung.

Verbindlichkeiten

Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber Kolbus, in Rahmen der sozialen Sicherheit sowie aus Steuern.

4. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2015 war Martin Franz als Geschäftsführer bestellt. Zum 01. Juni 2015 wurde über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Markus Ernestus bestellt.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Mannheim, den 22.06.2016

Rechtsanwalt

gez. Markus Ernestus als Insolvenzverwalter

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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