Stammdaten

Register
Amtsgericht Ansbach HRB 4244
Vorher
Orgelbau Deininger & Renner GmbH
Eingetragen
8.5.1996
Branche
Veredlung von HolzwarenHerstellung von Verpackungsmitteln aus Holz und von BöttcherwarenHerstellung von Türen und Fenstern aus Holz
Gegenstand
Gegenstand geändert, nun: Bau und die laufende Wartung von Orgelanlagen und ähnlichen Produkten, die Herstellung von Präsentationsmappen aus Holz und kleinen Holzgegenständen und der Handel mit Waren aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Hasselt
seit 2.1.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Stefan Hasselt
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Stefan Hasselt
91431 Langfurth - Unnendorf
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Orgelbau Deininger & Renner GmbH

Wassertrüdingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

2,00

2,00

II. Sachanlagen

26.061,00

14.382,00

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

28.406,92

47.596,90

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

38.036,30

51.380,61

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

90.920,88

85.706,55

C. Rechnungsabgrenzungsposten

3.103,04

1.803,50

Summe Aktiva

186.530,14

200.871,56



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

130.588,88

119.148,67

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

2.282,49

11.440,21

B. Rückstellungen

7.542,00

9.183,00

C. Verbindlichkeiten

20.444,17

25.465,00

D. Erhaltene Anzahlungen

0,00

10.000,00

E. Sonstige Passiva

108,01

70,09

Summe Passiva

186.530,14

200.871,56

ANHANG

Der Jahresabschluss der Firma Deininger & Renner GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften nach Handelsgesetzbuch aufgestellt. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

Rechnungslegungsgrundsätze:

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Bewertungsmethoden:

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibung, entsprechend der Nutzungsdauer, bewertet.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, und soweit abnutzbar, vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Kassen- und Bankguthaben sind mit den Nennwerten bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

Bilanzerläuterungen:

Anlagevermögen:

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Anlagepositionen erfolgt in einem gesonderten Anlagenspiegel.

Gewinnverwendung:

Der Jahresüberschuss beträgt 2.282,49 €. Zuzüglich des Gewinnvortrages ergibt sich ein Betrag von 132.871,37 €, der zu verwenden ist. Ausgeschüttet werden 0,00 €. Somit verbleibt ein noch nicht verwendeter Bilanzgewinn in Höhe von 132.871,37 €.

Rückstellungen:

Die Rückstellungen gliedern sich wie folgt:

- Steuerrückstellungen 1.340,00 €

- Urlaubsrückstellungen 2.525,00 €

- Rückstellung für Aufbewahrung 1.000,00 €

- Rückstellung für Gewährleistungen 977,00 €

- Rückstellung f. Abschluß u. Prüfung 1.700,00 €

Verbindlichkeiten:

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 €. Eine Sicherung durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte ist nicht erfolgt.

Sonstige Angaben:

Gegenüber den Gesellschaftern bestanden am Bilanzstichtag nachfolgende Verbindlichkeiten:

- Verrechnungskonto Stefan Hasselt 811,18 €

Mitglieder der Geschäftsführung:

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Stefan Hasselt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wurde gemäß § 288 HGB verzichtet.

Haftungsverhältnisse:

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz ausgewiesen sind, bestehen nicht.

Gesellschafterbeschluss:

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 28.11.2012 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2011 genehmigt und festgestellt. Dem Geschäftsführer wurde Entlastung erteilt.

 

Stefan Hasselt, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28.11.2012

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