Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 16677
Eingetragen
19.2.2003
Branche
Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten im Hochbau a. n. g.MaurerarbeitenAlle anderen spezialisierten Bautätigkeiten a. n. g.
Gegenstand
Maurerarbeiten, Trockenbau, Marmor- und Granitverlegung, Fassaden, Gestaltung von Außenanlagen für Neubau und Sanierung im Wohnungs- und Gewerbebau. Sofern einzelne Tätigkeiten erlaubnis- oder genehmigungspflichtige Arbeiten beinhalten, die die Gesellschaft nicht selbst ausführen darf, werden diese von den dazu befugten Subunternehmen ausgeführt.

Historie

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Management

NameRolle
Falk Reinhold
seit 20.1.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
70.00%
Karla Schnitzker
30.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Reinhold Falk
17.500 €
70.00%
Karla Schnitzker
7.500 €
30.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

OPAL BAUGESELLSCHAFT mbH

Zschornewitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 11.228,00 17.731,00
I. Sachanlagen 11.228,00 17.731,00
B. Umlaufvermögen 41.653,11 16.241,88
I. Vorräte 10.000,00 9.750,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.922,21 333,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.730,90 6.158,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten 851,87 1.582,19
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 26.812,60 36.578,19
Bilanzsumme, Summe Aktiva 80.545,58 72.133,26

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 51.812,60 61.578,19
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 26.812,60 36.578,19
B. Rückstellungen 4.613,00 3.409,00
C. Verbindlichkeiten 75.932,58 68.724,26
Bilanzsumme, Summe Passiva 80.545,58 72.133,26

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der OPAL-Baugesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen gemäß §§ 267, 276, 288 HGB wurden in Anspruch genommen.

B. Angaben zu Bilanzierung und Bewertung

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und in voller Höhe abgeschrieben.

Für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten zwischen 150 Euro und 1.000,00 Euro wurde in Vorjahren analog den steuerlichen Vorschriften ein Sammelposten gebildet. Dieser wird über einen Zeitraum von 5 Jahren linear abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, soweit nicht ein niedrigerer Wert beizulegen war.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Abzug angemessener Wertberichtigungen zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Bei allen Rückstellungen wurden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit dem von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Flüssige Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

C. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Verbindlichkeiten 18.237,89 Euro

Eigenkapital

Im Bilanzverlust ist ein Verlustvortrag in Höhe von 61.578,19 Euro enthalten.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2011

Art der Verbindlichkeit zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2011 Euro kleiner 1 J.
Euro
1 bis 5 J.
Euro
größer 5 J.
Euro
gegenüber Kreditinstituten 13.032,82 3.984,00 9.048,82 0,00
aus Lieferungen und Leistungen 16.564,92 16.564,92 0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 46.334,84 28.096,95 18.237,89 0,00
-davon gegenüber Gesellschaftern 18.237,89 0,00 18.237,89 0,00
Summe 75.932,58 48.645,87 27.286,71 0,00

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, durch Pfandrechte o.ä. gesichert

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 13.032,82.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Eigentumsvorbehalt

D. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2011 erfolgte die Geschäftsführung durch den Geschäftsführer Falk Reinhold, Dipl. Ing.

Buchmäßige Überschuldung

Trotz der bilanziellen Überschuldung zum Bilanzstichtag wurde der Jahresabschluss unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB aufgestellt. Eine Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinne liegt nicht vor. Eine positive Fortführungsprognose ist gegeben.

Für die Forderungen der Gesellschafter liegt eine Rücktrittserklärung vor.

 

Zschornewitz, den 27. Juli 2012

OPAL-Baugesellschaft mbH

gez. Falk Reinhold, Geschäftsführer

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