Curata Care GmbHLiquidiert

Zollhof 30, 40221 Düsseldorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 54117
Eingetragen
31.5.2006
Branche
Sonstige vollstationäre PflegeeinrichtungenStationäre Einrichtungen zur palliativen PflegeAmbulante Betreuungsdienste für ältere Menschen
Gegenstand
der Betrieb eines Pflegeheimes und dessen Bewirtschaftung in Ludwigsburg

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Curata Care GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

AKTIVA

  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
- EDV-Software 1.829,00 2.927,00
II. Sachanlagen    
1. Technische Anlagen 29.301,00 32.716,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen 37.425,00 22.172,00
  66.726,00 54.888,00
  68.555,00 57.815,00
B. UMLAUFVERMÖGEN    
I. Vorräte    
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.120,21 1.535,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen    
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)    
  59.187,05 61.579,58
2. Sonstige Vermögensgegenstände    
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)    
  0,00 16.490,15
  59.187,05 78.069,73
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 438.243,60 79.600,15
  499.550,86 159.205,74
C. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG 0,00 29.026,46
  568.105,86 246.047,20

PASSIVA

   
  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. EIGENKAPITAL    
I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Verlustvortrag -129.026,46 0,00
III. Jahresüberschuss (Vorjahr: -fehlbetrag) 142.273,92 -129.026,46
  113.247,46 -29.026,46
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 29.026,46
  113.247,46 0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN    
1. Steuerrückstellungen 4.764,00 0,00
2. Sonstige Rückstellungen 67.320,00 28.440,00
  72.084,00 28.440,00
C. VERBINDLICHKEITEN    
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 38.375,50 80.533,98
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 38.375,50 (Vorjahr: EUR 80.533,98)    
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 222.996,29 41.887,99
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 222.996,29 (Vorjahr: EUR 41.887,99)    
3. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter 50.811,11 15.304,33
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 50.811,11 (Vorjahr: EUR 15.304,33)    
4. Sonstige Verbindlichkeiten 70.591,50 79.880,90
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 70.591,50 (Vorjahr: EUR 79.880,90)    
- davon aus Steuern: EUR 9.726,45 (Vorjahr: EUR 7.814,28)    
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)    
  382.774,40 217.607,20
  568.105,86 246.047,20

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2007

CURATA CARE GMBH, DÜSSELDORF

1. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1. Allgemeine Angaben

Die Bilanz wird vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Von der Möglichkeit der verkürzten Bilanzdarstellung gemäß § 266 Abs. 1 HGB und den Erleichterungen gemäß § 274 a HGB wird kein Gebrauch gemacht.

Darüber hinaus wurden die Besonderheiten des Ausweises im Sinne der Pflegebuchführungsverordnung berücksichtigt und das Wahlrecht nach § 8 der Pflegebuchführungsverordnung in Anspruch genommen.

Von den Erleichterungen bezüglich der Aufstellung des Anhangs gemäß § 288 S. 1 HGB macht die Gesellschaft Gebrauch.

Die Gesellschaft verzichtet gemäß § 264 Abs. 1 S. 3 HGB auf die Aufstellung eines Lageberichtes.

1.2. Angabe der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die einzelnen Bilanzposten

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Die Abschreibungen werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer in Anlehnung an die steuerlichen Vorschriften festgelegt und linear über einen Zeitraum von 3 bis 10 Jahren vorgenommen.

Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 werden im Jahr der Anschaffung gem. § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe abgeschrieben und als Abgang berücksichtigt.

Die Vorräte sind unter Beachtung des Niederstwertprinzips zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten gem. § 255 HGB bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert abzüglich notwendiger Wertberichtigungen angesetzt.

Für ungewisse Verbindlichkeiten werden Rückstellungen in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und werden zu 6 % per anno verzinst.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im wesentlichen Urlaubs- und Überstundenverpflichtungen.

3. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr Herr Matthias Gülich bestellt. Er ist einzelvertretungsbefugt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

4. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 142.273,92 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Düsseldorf, 18. Juli 2008

Matthias Gülich

Ergebnisverwendung

Die Gesellschafterversammlung hat am 4. August 2008 beschlossen, den Bilanzgewinn der CURATA Care GmbH auf neue Rechnung vorzutragen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss der CURATA Care GmbH zum 31. Dezember 2007 wurde am 4. August 2008 festgestellt.

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