Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 100292
Vorher
Brilliant 238. GmbHapellas WoBa Beteiligungs GmbHBW Opel Forum Rüsselsheim GmbHBW OFR GmbH
Eingetragen
30.1.2006
Branche
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVerwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für DritteVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere der Erwerb und die Verwaltung von Grundbesitz, insbesondere des Grundstücks Ritterlandweg 40.

Historie

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Management

NameRolle
Yüksel Duran
seit 21.6.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Weloge Investments B.V.
Netherlands
100 €
0.40%

Konzern- und Jahresabschlüsse

BW OFR GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Umlaufvermögen

I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte

0,00

0

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.315,07

599

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

5.474,65

689

Summe Aktiva

6.789,72

1.288



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000

II. Kapitalrücklage

1.851.500,86

1.841.501

III. Verlustvortrag

1.875.798,19

1.085.147

IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

415,90

790.652

B. Rückstellungen

2.000,00

6.915

C. Verbindlichkeiten

3.671,15

3.671

Summe Passiva

6.789,72

1.288

ANHANG

Inhaltsverzeichnis

a. Allgemeines

b. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

c. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

d. sonstige Angaben

a. Allgemeines

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB) und den ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt. Daneben waren die Vorschriften des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

b. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften aufgestellt. Bei der Bilanzierung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Anlagevermögen

Anlagevermögen war zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

Umlaufvermögen

Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte

Die Vorräte wurden mit ihren Anschaffungskosten bewertet und in den Vorjahren auf den niedrigeren am Abschlusstichtag beizulegenden Wert von TEUR 0 abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten bilanziert. Einzelwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen, Pauschalwertberichtigungen waren ebenfalls nicht erforderlich.

Eigenkapital

Das Stammkapital ist in voller Höhe eingezahlt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um allen zum Bilanzstichtag bestehenden, ungewissen Verbindlichkeiten bzw. erkennbaren Risiken sowie voraussichtlichen Verpflichtungen Rechnung zu tragen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen angesetzt.

c. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte

Das Umlaufvermögen umfasst aktivierungsfähige Projektmanagement- und Planungsleistungen in Höhe von TEUR 1.277, die aufgrund der Änderung der Verwertungsstrategie der Geschäftsführung im Vorjar auf TEUR 0 abgeschrieben wurden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt TEUR 25 und ist in voller Höhe von der alleinigen Gesellschafterin, der Weloge Investments B.V., Amsterdam, Niederlande, eingezahlt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Abschlusskosten in Höhe von TEUR 2.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherung gewährten Pfand- und ähnlichen Rechte stellen sich wie folgt dar:

Insgesamt

davon mit einer Restlaufzeit von

davon durch Grundpfand-

Verbindlichkeiten

31.12.2011

bis zu einem Jahr

mehr als
fünf Jahre

rechte
gesichert

EUR

EUR

EUR

EUR

1. aus Lieferungen und Leistungen

3.671,15

3.671,15

0,00

0,00

(Vorjahr)

(3.671,15)

(3.671,15)

(0,00)

(0,00)

Summe

3.671,15

3.671,15

0,00

0,00

(Summe Vorjahr)

(3.671,15)

(3.671,15)

(0,00)

(0,00)

d. sonstige Angaben

Geschäftsführung

Die Geschäfte des Unternehmens wurden im abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahr durch den Geschäftsführer Herrn Claus Merten (Rechtsanwalt) und Patrick Reich (Kaufmann) geführt.

Herr Patrick Reich ist im Februar 2012 aus der Geschäftsführung ausgeschieden.

Die Geschäftsführer erhalten keine Bezüge.

Durchschnittliche Beschäftigtenzahlen

Im Geschäftsjahr wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss von 415,90 EUR soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Berlin, 11. März 2013

Geschäftsführer

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 13.03.2013

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