KCK Vertriebs GmbHLiquidiert

84056 Rottenburg an der Laaber, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Landshut HRB 10478
Vorher
SAM Technologies GmbHRehaScout GmbH
Eingetragen
2.5.2006
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von pharmazeutischen Erzeugnissen, medizinischen Artikeln, Krankenhaus-, Dental- und AltenpflegebedarfVermittlungstätigkeiten für medizinische, zahnärztliche und andere GesundheitstätigkeitenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und Laborbedarf
Gegenstand
Beratung, Verkauf und Dienstleistungen im Gesundheitswesen, online und offline.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

97.50% identifiziert2.50% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Gerhard Czarwionka
50.00%
47.50%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
KCK Vertriebs GmbHEigenbeteiligung
2.50%

Gesellschafter

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

3 von 4 angezeigt

Urs Gleim
Valpichlerstraße 82, 80686 München
6.250 €
25.00%
Partnachstraße 7, 81373 München
6.250 €
25.00%
Holger Kühner
Falkenweg 4, 93133 Burglengenfeld
6.250 €
25.00%

Beteiligungen

NameAnteil
2.50%

Konzern- und Jahresabschlüsse

RehaScout GmbH

Hallbergmoos

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 290.020,00 89.080,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 165.702,00 29.614,00
II. Sachanlagen 124.318,00 59.466,00
B. Umlaufvermögen 22.322,05 51.788,76
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.424,08 19.864,15
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.897,97 31.924,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.579,10 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 65.581,95 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 388.503,10 140.868,76

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 110.397,05
I. gezeichnetes Kapital 37.500,00 37.500,00
II. Kapitalrücklage 178.000,00 178.000,00
III. Bilanzverlust 281.081,95 105.102,95
davon Verlustvortrag 105.102,95 28.405,26
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 65.581,95 0,00
B. Rückstellungen 1.500,00 16.200,00
C. Verbindlichkeiten 361.267,41 13.104,71
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 74.267,41 13.104,71
D. Rechnungsabgrenzungsposten 25.735,69 1.167,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 388.503,10 140.868,76

Anhang


 

 


Allgemeine Angaben und Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


1.      Allgemeine Angaben
 
Die RehaScout GmbH, Freising, ist eine kleine Kapitalgesellschaft
(§ 267 Abs. 1 HGB).
 
Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 VIII 1 HGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 VIII 2 EGHGB nicht angepasst.


Zum Abschlussstichtag weist die Gesellschaft die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB auf. Insofern erfolgte die Aufstellung des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) nach den für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB geltenden Vorschriften.


Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt in EUR.


Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.


 
2.      Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Immaterielle Vermögensgegenstände


Die selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände werden gem. § 255 IIa HGB mit den bei deren Entwicklung anfallenden Herstellungskosten bewertet. Diese entsprechen den Vollkosten (§255 II HGB).


Sachanlagen
 
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.


Die Abschreibungen auf das bewegliche Anlagevermögen werden in Anlehnung an die steuerlichen Abschreibungs-Tabellen nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer, die zwischen ein und sechs Jahren liegt, linear vorgenommen. Die Zugänge an selbständig nutzungsfähigen Anlagegütern mit Anschaffungskosten bis zu 410,00 Euro wurden sofort abgeschrieben. Auf die Zugänge von beweglichen Anlagegütern wurden die Jahresabschreibungen pro rata temporis vorgenommen. Sonderabschreibungen wurden nicht in Anspruch genommen, außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 
Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nennwerten bewertet.
 
flüssige Mittel
 
Die flüssigen Mittel sind mit den Nennwerten bewertet.


Rechnungsabgrenzungsposten


Die Rechnungsabgrenzungsposten sind zu Nominalwerten gebildet.


 
Rückstellungen
 
Die Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
 
 
Verbindlichkeiten
 
Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen bilanziert.


Sonstige Angaben
  
Die Gesellschaft ist aufgrund des zum 31.12.2010 ausgewiesenen Jahresfehlbetrags rechnerisch überschuldet. Da ein Gesellschafter mit seinem potentiellen Rückforderungsanspruch aufgrund der persönlichen Bürgschaft für Verbindlichkeiten der Gesellschaft in ausreichendem Umfang im Rang hinter die anderen Gläubiger zurückgetreten ist, liegt eine Überschuldung im Sinne der InsO nicht vor.

Zusammensetzung der Organe
   
Geschäftsführer der Gesellschaft im Berichtsjahr war:
 

Herr Stephan Kesenheimer, Freising





Hallbergmoos, im November 2011
 


  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 50.530,55 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 6.401,80 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.01.2012 festgestellt.

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