LPD Verwaltungs GmbHLiquidiert

Oststraße 11, 50996 Köln, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 73526
Vorher
Lansch und Partner Personaldienstleistungs GmbH
Eingetragen
28.9.1990
Branche
Sonstige Überlassung von ArbeitskräftenBefristete Überlassung von ArbeitskräftenVermittlung von Arbeitskräften
Gegenstand
gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung von gewerblich-technischem und kaufmännischem Personal, die private Arbeitsvermittlung sowie andere gewerbliche Personaldienstleistungen jeder Art, die keiner besonderen staatlichen Erlaubnis bedürfen oder für deren Betätigung zuvor eine solche Erlaubnis erteilt wurde;

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Lansch und Partner Personaldienstleistungs GmbH

Bonn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz zum 31 12.2009

Lansch & Partner GmbH, Bonn

(mil vorläufigen Buchungen)

AKTIVA

    EUR Geschäftsjahr 2009
EUR
Vorjahr 2008
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital     0,00 0,00
- davon eingefordert (GJ 0,00/VJ 0,00)        
B. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes     0,00 0,00
C. Aufwendungen für die Währungsumstellung auf den Euro     0,00 0,00
D. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten   145,00   335,00
135 EDV-Software   145,00 145,00 335,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert   0,00   0,00
3. Verschmelzungsmehrwert   0,00   0,00
4. geleistete Anzahlungen   0,00 145,00 0,00
II. Sachanlagen        
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken   0,00   0,00
2. technische Anlagen und Maschinen   0,00   0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   54.282,00   55.087,00
520 PKW   40.110,00   36.037,00
650 Büroeinrichtung   13.145,00   17.857,00
670 GWG bis 150,- €   1,00   1,00
671 GWG von 150 € - 1.000 €:2008   894,00   1.192,00
672 GWG von 150 € - 1.000 €:2009   132,00   0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   0,00 54.282,00 0,00
III. Finanzanlagen        
1. Anteile an verbundenen Unternehmen   0,00   0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen   0,00   0,00
3. Beteiligungen   821,13   821,13
820 Beteiligungen   821,13   821,13
4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   0,00   0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens   0,00   0,00
6. sonstige Ausleihungen   0,00   0,00
7. Genossenschaftsanteile   0,00   0,00
8. Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen   0,00 821,13 0,00
E. Umlaufvermögen        
I. Vorräte        
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   3.571,00   5.600,00
1000 Bestand Hilfsstoffe (Werbung etc.)   3.571,00 3.571,00 5.600,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   0,00   0,00
3. in Ausführung befindliche Bauaufträge   0,00   0,00
4. in Arbeit befindliche Aufträge   0,00   0,00
5. fertige Erzeugnisse und Waren   0,00   0,00
6. geleistete Anzahlungen   0,00   0,00
7. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   0,00 3.571,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände        
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   128.547,31   251.196,98
1200 Fordg.Liefg./Leistg.   131.047,31   257.196,98
1248 Pausch.wertber. a.FO RLZ bis zu 1 Jahr   -2.500,00   -6.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 0,00 / VJ 0,00)        
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen   0,00   0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 0,00 / VJ 0,00)        
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   0,00   0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 0,00 / VJ 0,00)        
4. eingeforderte, noch ausstehende Kapitaleinlagen   0,00   0,00
5. eingeforderte Nachschüsse   0,00   0,00
6. sonstige Vermögensgegenstände   40.379,23 168.926,54 88.167,98
1302 Forderungen aus KUG-Arbeitsamt   2.037,71   0,00
1303 Fordg. aus Mutterschaftsaufwendungen   5.391,36   0,00
1331 Fordg.geg.Gesellsch. RLZ bis 1 Jahr   3.737,31   0,00
1340 Forderungen gegenüber Personal   11.358,71   10.034,15
1350 Kautionen   0,00   600,00
1371 Abschlag 01 04 07 10   0,00   150,00
1372 Abschlag 02 05 08 11   0,00   575,20
1373 Abschlag 03 06 09 12   0,00   975,20
1422 Umsatzsteuerforderungen Vorjahr   200,19   2.870,51
1423 Forderung aus überz. Gew.-Steuer   0,00   26.389,00
1440 Forderung auf anrechenbare KöSt.u.Kap.-Ertr.St   40,54   26,68
1442 Gewerbesteuer-Vorauszahlung   0,00   24.388,00
1460 Geldtransit   0,00   10.000,00
3300 Verbindlichk.aus L+L   1.590,30   0,00
3742 Verbindlichkeiten Krankenkassen   6.557,65   11.564,75
3791 Verbindlk.a.Pfändg. Personal   0,00   594,49
3832 Verblk. USteuer Nov.   -17.206,52   0,00
3851 Ford./Ver. USt. Dez.   26.671,98   0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 0,00/VJ 0,00)        
III. Wertpapiere        
1. Anteile an verbundenen Unternehmen   0,00   0,00
2. eigene Anteile   0,00   0,00
3. sonstige Wertpapiere   0,00 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks     14.063,43 11.537,54
1601 Kasse 1     1.422,73 1.691,11
1602 Kasse 2     176,14 218,37
1802 Raiffeisenbank Hürth 15 05959 023     0,00 9.590,89
1808 Stadtsparkasse Köln 68022961     12.464,56 0,00
1818 Sparkasse - Tagesgeldkonto -     0,00 37,17
F. Rechnungsabgrenzungsposten     5.562,00 16.121,67
1900 Aktive RAP     1.914,00 16.121,67
1940 Damnum/Disagio Raiffeisenbk. Hürth     3.648,00 0,00
G. Abgrenzung latenter Steuern     0,00 0,00
H. Steuerrechtlicher Ausgleichsposten     0,00 0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag     10.440,66 0,00
Saldo Klasse 9     0,00 0,00
Sonstige Aktiva     0,00 0,00
Summe AKTIVA     257.811,76 428.867,30

PASSIVA

       
    EUR Geschäftsjahr 2009
EUR
Vorjahr 2008
EUR
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   38.346,89   38.346,89
2900 Gezeichnetes Kapital   38.346,89 38.346,89 38.346,89
./. nicht eingeforderte ausstehende        
Einlagen   0,00   0,00
= eingefordertes Kapital   38.346,89   38.346,89
II. Kapitalrücklage   0,00   0,00
- davon eingefordertes Nachschusskapital        
(GJ 0,00 / VJ 0,00)        
III. Gewinnrücklagen        
1. gesetzliche Rücklagen 0,00     0,00
2. Rücklage für eigene Anteile 0,00     0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00     0,00
4. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00   0,00
IV. Gewinnvortrag   33.802,02   38.157,05
2970 Gewinnvortrag b.2016 vor        
Verwendung EK 02   9.051,20   9.051,20
2976 Gewinnvortrag AB. 0%        
Vorbelastung   29.105,85   29.105,85
2978 Verlustvortrag vor Verwendung   -4.355,03   0,00
V. Jahresfehlbetrag   -82.589,57   -4.355,03
VI. Gewinnvortrag auf neue        
Rechnungen   0,00   0,00
VII. Bilanzgewinn   0,00 -10.440,66 0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter        
Fehlbetrag     10.440,66 0,00
      0,00 72.148,91
B. Steuerrechtlicher Ausgleichsposten     0,00 0,00
C. Einlagen stiller Gesellschafter     17.410,42 0,00
9295 Einlagen stiller Gesellschafter:        
I. Lansch     17.410,42 0,00
D. Sonderposten mit Rücklageanteil     0,00 0,00
E. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen     0,00 0,00
F. Sonderposten aus der Währungsumstellung auf den Euro     0,00 0,00
G. Rückstellungen        
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen   0,00   0,00
2. Steuerrückstellungen   0,00   0,00
3. sonstige Rückstellungen   32.502,00 32.502,00 92.614,93
3070 Rückstellungen allg.   1.000,00   1.000,00
3085 Rückst. f. Berufsgen   12.770,00   56.539,93
3087 Rückst. Arb.zeitkto.   18.732,00   35.075,00
H. Verbindlichkeiten        
1. Anleihen   0,00   0,00
- davon konvertibel (GJ 0,00/VJ 0,00)        
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 0,00/VJ 0,00)        
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten   152.347,32   111.874,41
1802 Raiffeisenbank Hürth 15 05959 023   28.015,48   0,00
1808 Stadtsparkasse Köln 68022961   0,00   31.419,38
1810 Commerzbank AG Bonn        
3470960 00   124.331,84   455,03
1811 Commerzbank - Barvorschuss -   0,00   80.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 152.347,32 / VJ 111.874,41)        
1802 Raiffeisenbank Hürth 15 05959 023   (28.015,48)   (0,00)
1808 Stadtsparkasse Köln 68022961   (0,00)   (31.419,38)
1810 Commerzbank AG Bonn 3470960 00   (124.331,84)   (455,03)
1811 Commerzbank - Barvorschuss -   (0,00)   (80.000,00)
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   0,00   0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 0,00 / VJ 0,00)        
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   2.327,88   10.623,84
3300 Verbindlichk.aus L+L   2.327,88   10.623,84
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 2.327,88 / VJ 10.623,84)        
3300 Verbindlichk.aus L+L   (2.327,88)   (10.623,84)
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und aus der Ausstellung eigener Wechsel   0,00   0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 0,00 / VJ 0,00)        
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   0,00   0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 0,00 / VJ 0,00)        
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   0,00   0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 0,00 / VJ 0,00)        
8. sonstige Verbindlichkeiten   53.224,14 207.899,34 141.605,21
1200 Fordgliefg./Leistg.   1.981,94   0,00
1373 Abschlag 03 06 09 12   1.350,00   0,00
1374 Verbindlk. gegenüb.l. Lansch   3.714,56   2.340,92
3720 Verb. LSt. KiSt. Kapitalertragsteuer   10.788,92   8.403,69
3730 Verbindlk. Restlohn   29.309,31   70.727,21
3741 Verb.Aushilfen   942,27   124,95
3742 Verbindlichkeiten Krankenkassen   4.722,74   30.702,18
3750 Abzuf. Direktversicherung   120,00   0,00
3770 Verb.a.VWL.abzuf.   200,00   194,00
3791 Verbindlk.a.Pfändg. Personal   94,40   0,00
3832 Verblk. USteuer Nov.   0,00   48.898,17
3851 Ford./Ver. USt. Dez.   0,00   -19.785,91
- davon aus Steuern (GJ 29.309,31 / VJ 99.839,47)        
3730 Verbindlk. Restlohn   (29.309,31)   (70.727,21)
3832 Verblk. USteuer Nov.   (0,00)   (48.898,17)
3851 Ford./Ver. USt. Dez.   (0,00)   (-19.785,91)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 5.985,01 / VJ 31.021,13)        
3741 Verb.Aushilfen   (942,27)   (124,95)
3742 Verbindlichkeiten Krankenkassen   (4.722,74)   (30.702,18)
3750 Abzuf. Direktversicherung   (120,00)   (0,00)
3770 Verb.a.VWL.abzuf.   (200,00)   (194,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 53.104,14 / VJ 141.605,21)        
1200 Fordg.Liefg./Leistg.   (1.981,94)   (0,00)
1373 Abschlag 03 06 09 12   (1.350,00)   (0,00)
1374 Verbindlk. gegenüb.l. Lansch   (3.714,56)   (2.340,92)
3720 Verb. LSt. KiSt. Kapitalertragsteuer   (10.788,92)   (8.403,69)
3730 Verbindlk. Restlohn   (29.309,31)   (70.727,21)
3741 Verb.Aushilfen   (942,27)   (124,95)
3742 Verbindlichkeiten Krankenkassen   (4.722,74)   (30.702,18)
3770 Verb.a.VWL.abzuf.   (200,00)   (194,00)
3791 Verbindlk.a.Pfändg. Personal   (94,40)   (0,00)
3832 Verblk. USteuer Nov.   (0,00)   (48.898,17)
3851 Ford./Ver. USt. Dez.   (0,00)   (-19.785,91)
I. Rechnungsabgrenzungsposten     0,00 0,00
Saldo Klasse 9     0,00 0,00
9000 Saldovorträge Sachkonten     -237.469,86 -258.426,44
9008 Saldovorträge Debitoren     267.231,13 294.347,96
9009 Saldovorträge Kreditoren     -29.761,27 -35.921,52
Sonstige Passiva     0,00 0,00
Umrechnungsdifferenz Euro     0,00 0,00
Summe P A S S I V A     257.811,76 428.867,30
Differenz zwischen Aktiva und Passiva     0,00 0,00

Anhang zur Bilanz per 31. Dezember 2009

Lansch + partner PDL GmbH

Allgemeine Angaben:

Der Jahresabschluss der Lansch & Partner PDL GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerlicher Maßnahmen:

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze:

Die Bilanzierungsmethoden der Bilanz und der Gewinn- & Verlustrechnung änderten sich nicht gegenüber dem Vorjahr. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Rückstellungen, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Die bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- & Verlustrechnung angewandten Bewertungsmethoden änderten sich nicht gegenüber dem Vorjahr. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmten mit denen der Schlussbilanz des vorangegangen Geschäftsjahres überein.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche und selbständig nutzbare Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,-- Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Bewegliche und selbständig nutzbare Gegenstände des Anlagevermögens im Wert von 150,-- € bis 1000,-- € wurden mit 20 % linear abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

 

Beteiligungen zu Anschaffungskosten.

 

Ausleihungen zum Nennwert.

Es sind keine Steuerrückstellungen vorhanden.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Steuern vom Einkommen und Ertrag:

Aufgrund des Verlustes in 2009 in Höhe von 82.589,57 € sind keine Rückstellungen für Ertragsteuern vorgenommen worden.

Gewinnausschüttung:

In 2009 ist kein Gewinn ausgeschüttet worden.

Rückrechnung nach 2000: 17.702,61 DM = 9.051,20 Euro nicht unbeschränkt ausschüttungsfähig bis einschließlich dem Wirtschaftsjahr 2016. (EK 02)

Augrund der BP sind steuerlich 7.500,-- Euro (30/70) zu berücksichtigen.

Kapitalentwicklung:

Gezeichnetes Kapital 38.346,89 €  
Gewinnvortrag bis 2016 (EK 02) 9.051,20 €  
  47.398,09 € 31.12.2000
Verlustvortrag 2001 - 39.074,36 €  
Eigenkapital 8.323,73 € 31.12.2001
Jahresfelhbetrag - 67.281,13 €  
Nicht gedeckter Fehlbetrag - 58.494,77 € 31.12.2002
Gewinn 2003 53.494,77 €  
Nicht gedeckter Fehlbetrag - 5.462,63 € 31.12.2003
Änderung Verlustvortrag lt. BP. Im März 2005 - 104,53 € per 31.12.2002
Nicht gedeckter Fehlbetrag 01.01.2004 - 5.567,16 €  
Gewinn 2004 17.452,58 €  
Eigenkapital 11.885,42 € 31.12.2004
Gewinn 2005 88.420,42 €  
Eigenkapital 100.305,84 € 31.12.2005
Gewinnausschüttung 2006 - 50.000,00 €  
Eigenkapital 50.305,84 €  
Gewinn 2006 38.260,50 €  
Eigenkapital 88.566,34 € 31.12.2006
Gewinn 2007 27.937,60 €  
Eigenkapital 116.503,94 € 31.12.2007
Gewinnausschüttung 2008 - 40.000,00 €  
Jahresfehlbetrag - 4.355,03 €  
Eigenkapital 72.148,91 € 31.12.2008
Jahresfehlbetrag 2009 - 82.589,57 €  
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag - 10.440,66 € 31.12.2009

Sonstige Pflichtangaben:

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die Geschäftsführerin Frau Irmhild Lansch geführt.

 

Lansch + partner PDL GmbH, Bonn

J. Lausch

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