Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 24164
Eingetragen
2.12.2005
Branche
Vermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Industrieberatung von Unternehmen sowie die Werbung und die Verkaufsförderung. Die Gesellschaft ist nicht rechts- oder steuerberatend tätig. An- und Verkauf von Immobilien und Immobilienverwaltung.

Historie

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Management

NameRolle
Peter Brau
seit 2.12.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Peter Brau
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Peter Brau
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ICB GmbH

Ottendorf-Okrilla

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2013

A K T I V A

31.12.2013 
EUR
31.12.2012 
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN 103.191,27 115.393,27
Sachanlagen 103.191,27 115.393,27
B. UMLAUFVERMÖGEN 136.918,44 157.795,81
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.723,33 41.353,34
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 120.195,11 116.442,47
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 363,12 296,30
240.472,83 273.485,38

P A S S I V A

31.12.2013 
EUR
31.12.2012 
EUR
A. EIGENKAPITAL 201.005,41 155.675,95
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 1.885,00 1.885,00
III. Gewinnvortrag 128.790,95 104.053,24
IV. Jahresüberschuss 45.329,46 24.737,71
B. RÜCKSTELLUNGEN 15.300,00 63.720,00
C. VERBINDLICHKEITEN 24.167,42 54.089,43
- davon aus Steuern: EUR 6.009,05 (Vorjahr: EUR 21.004,42)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 173,28)
240.472,83 273.485,38

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2013

I. VORBEMERKUNGEN

Der Jahresabschluss der ICB GmbH, Medingen, wurde nach den gesetzlichen Vorschriften des HGB und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt. Dies schließt die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266 und 275 HGB gegliedert.

II. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Rechnungslegung erfolgt nach kaufmännischen Grundsätzen. Zur Erläuterung von Bilanz dient nachstehender Anhang.

III. ANGABEN ZUR BILANZIERUNG UND BEWERTUNG

Die Bewertungsgrundsätze des Abschlusses weichen nicht von denen des Vorjahres ab.

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Geringwertige Anlagegüter mit einem Wert unter EUR 410,00 werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Für ab 01.01.2008 bis zum 31.12.2009 angeschaffte geringwertige Anlagegüter mit einem Anschaffungswert von EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet, der im Geschäftsjahr mit einem Fünftel aufgelöst wurde.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert bilanziert.

Das gezeichnete Kapital wird entsprechend dem Handelsregisterauszug und dem Gesellschaftsvertrag mit TEUR 25 ausgewiesen.

Rückstellungen sind grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geschätzten Erfüllungsbetrages angesetzt. Dabei sind alle bis zum Bilanzstichtag entstandenen und bis zum Tag der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken berücksichtigt worden. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN POSTEN DER BILANZ

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Rückstellungen

Pensionsrückstellungen wurden auf der Grundlage von versicherungsmathematischen Berechnungen auf Basis der "Richttafeln 2005 G" (Prof. Dr. Klaus Heubeck) nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren mit der Projected Unit Credit Methode ermittelt. Der Rückstellungsberechnung wurde ein Rechnungszins von 4,88 % p.a. (Vj.: 5,04 % p.a.) zugrunde gelegt. Künftig zu erwartende Gehalts- und Rentensteigerungen wurden bei der Bewertung nicht berücksichtigt. Ab dem Geschäftjahr 2013 werden gemäß § 246 Abs. 2 HGB Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten saldiert ausgewiesen. Es wurden folgende Werte ermittelt:

Erfüllungsbetrag der Schulden EUR 33.579,33
Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte EUR 28.579,33
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte EUR 5.000,00

Verbindlichkeiten

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben in Höhe von EUR 22.654,91 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer fünf Jahren.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

V. ERGÄNZENDE ANGABEN

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Peter Brau.

Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 45.329,46 auf neue Rechnung vorzutragen.

Medingen, im Oktober 2014

.....................................

Peter Brau

Geschäftsführer

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde am 30. Oktober 2014 festgestellt.

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