SoftwareWerkstatt Stetten GmbHLiquidiert

74193 Schwaigern, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 727021
Eingetragen
8.8.2008
Branche
Entwicklung und Programmierung von AnwendungssoftwareEntwicklung und Programmierung von InternetpräsentationenHerstellung von Prüfmaschinen
Gegenstand
Analyse, Entwurf, Implementierung und Test von Software

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Oliver Kalthoff
50.00%
Shara Kalthoff
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Oliver Kalthoff
Steinmetzstraße 6, 74193 Schwaigern
12.500 €
50.00%
Shara Kalthoff
Steinmetzstraße 6, 74193 Schwaigern
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SoftwareWerkstatt Stetten GmbH

Schwaigern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00
B. Anlagevermögen 3.070,69
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Sachanlagen 3.070,69
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.070,69
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00
III. Finanzanlagen 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00
3. Beteiligungen 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00
C. Umlaufvermögen 36.579,88
I. Vorräte 0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.528,10
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 12.528,10
III. Wertpapiere 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. eigene Anteile 0,00
3. sonstige Wertpapiere 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 24.051,78
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 39.650,57

Passiva

31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 39.627,41
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00
1. gezeichnetes Kapital 25.000,00
2. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00
2. satzungsmäßige Rücklagen 0,00
3. andere Gewinnrücklagen 0,00
IV. Gewinnvortrag 15.279,91
V. Jahresfehlbetrag 652,50
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00
C. Rückstellungen 0,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00
3. sonstige Rückstellungen 0,00
D. Verbindlichkeiten 23,16
1. Anleihen 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 23,16
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 39.650,57

Anhang

Bilanzanhang zum 31. Dezember 2011 A. Allgemeine AngabenDer Jahresabschluß zum 31. Dezember 2011 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Bilanzierung und Bewertung erfolgt nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches.Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach dem in § 266 HGB vorgeschriebenen Gliederungsschema. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem in § 275 Abs. 2 HGB vorgeschriebenen Gliederungsschema des Gesamtkostenverfahrens.B. Angaben zur BilanzDie immateriellen Vermögensgegenstände und das Anlagevermögen werden zu den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger, zeitanteiliger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden linear gemäß der erwarteten Nutzungsdauer vorgenommen.Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und werden zum Nennwert ausgewiesen. Bei der Forderung gegen Gesellschafter handelt es sich um die noch nicht eingeforderte, noch ausstehende Einlage auf das Stammkapital.Die Bankguthaben werden zum Nennwert ausgewiesen.Das Eigenkapital setzt sich aus dem gezeichnete Kapital, dem Jahresüberschuß und Jahresfehlbetrag der Vorjahre und dem diesjährigen Jahresfehlbetrag zusammen.Die Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.D. Mitglieder der GeschäftsführungGeschäftsführerer der SoftwareWerkstatt Stetten GmbH sind Dr. Oliver Kalthoff und Shara Kalthoff.Schwaigern, den 01.06.2012Dr. Oliver Kalthoff Shara Kalthoff

Aufgliederung der Verbindlichkeiten

31.12.2011
EUR
Verbindlichkeiten 23,16
Anleihen 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 23,16

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