HS Tiefbau GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 52822
Eingetragen
30.1.1992
Branche
Spezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauSonstiger Tiefbau a. n. g. (ohne Bau von Industrieanlagen)Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau
Gegenstand
Durchführung von Wegebefestigungen, Baggerarbeiten und Erdbewegungen jeglicher Art sowie sämtliche damit in unmittelbarerm oder mittelbarem Zusammenhang stehenden Geschäftstätigkeiten. Beteiligung an anderen Unternehmen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

HS Tiefbau GmbH

Langenhagen

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 7,00 7,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 6,50 6,50
B. Umlaufvermögen 615,37 287,11
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 615,37 287,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 464,72 444,81
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 91.797,09 80.594,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva 92.884,18 81.333,37

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzverlust 117.361,68 106.159,04
B. Rückstellungen 750,00 750,00
C. Verbindlichkeiten 92.134,18 80.583,37
Bilanzsumme, Summe Passiva 92.884,18 81.333,37

Anhang

Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der HS Tiefbau GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

 
Der Jahresabschluss der HS Tiefbau GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

 
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 
In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

 
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

 
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

 
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

 
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

 
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

 
Bruttoanlagenspiegel

 
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

 
Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten

 
Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss 2005 übernommen und fortgeführt worden.

 
Geschäftsjahresabschreibung

 
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

 
Verlustvortrag

 
Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In den 117.361,68 € wurde ein Jahresfehlbetrag für 2006 i.H.v. Euro 11.202,64 einbezogen.

 
Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

 
Auf der Gesellschafterversammlung vom 02.04.2007 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.
 
Sonstige Pflichtangaben

 
Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

 
Namen der Geschäftsführer

 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

 
Geschäftsführer: Frau Sabine Howind

 
Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

 
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

 
Sachverhalte Betrag
 
Verbindlichkeiten (#0740 40.187,54€ + #7041 30.328,78€) 70.516,32 Euro

 

 

Anlagespiegel

  Anschaffungs-,          

 
Herstellungs- Zugänge Abgänge Umbuchungen kumulierte Zuschreibungen

 
kosten       Abschreibungen Geschäftsjahr

 
01.01.2006       31.12.2006  

 
Euro Euro Euro Euro Euro Euro
Anlagevermögen            
Immaterielle Vermögens-
gegenstände 
           
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten
und Werten 
 132,46  0,00  0,00  0,00  131,96  0,00
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände 
 132,46  0,00  0,00  0,00  131,96  0,00
Sachanlagen            
technische Anlagen und
Maschinen 
 6.800,18  0,00  0,00  0,00  6.798,68  0,00
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 
 30.369,30  0,00  0,00  0,00  30.364,30  0,00
Summe Sachanlagen  37.169,48  0,00  0,00  0,00  37.162,98  0,00
Summe Anlagevermögen  37.301,94  0,00  0,00  0,00  37.294,94  0,00
   
  Abschreibungen
Buchwert Geschäftsjahr
31.12.2006  
Euro Euro
   
   
 0,50  0,00
 0,50  0,00
   
 1,50  0,00
 5,00  0,00
 6,50  0,00
 7,00  0,00


 

 

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 21.617,86 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 16.812,46 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 70.516,32 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 63.770,91 EUR.

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