Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 620204
Eingetragen
15.4.1975
Branche
Verlegen von ZeitschriftenVerlegen von ZeitungenVerlegen von Büchern
Gegenstand
Die Herstellung und der Vertrieb von medizinisch technischen Zeitschriften und Werbekatalogen sowie von sonstigen Verlagserzeugnissen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
C. Maurer Fachmedien GmbH & Co. KG
Germany
41.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

MTD - Verlag GmbH

Amtzell

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 5.427,00 2.437,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.471,00 9,00
II. Sachanlagen 956,00 2.428,00
B. Umlaufvermögen 1.725.839,25 1.786.264,43
I. Vorräte 8.109,98 7.930,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 36.553,91 14.459,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.681.175,36 1.763.874,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.034,88 0,00
Aktiva 1.743.301,13 1.788.701,43

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.625.834,43 1.634.401,52
I. Gezeichnetes Kapital 41.000,00 41.000,00
II. Gewinnvortrag 1.278.016,15 1.278.016,15
III. Jahresüberschuss 306.818,28 315.385,37
B. Rückstellungen 11.161,58 27.036,80
C. Verbindlichkeiten 106.305,12 127.263,11
Passiva 1.743.301,13 1.788.701,43

Anhang

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN

Die MTD Verlag GmbH hat ihren Sitz in Amtzell. Sie ist im Handelsregister des Amtsgericht Ulm unter der Nr. HRB 620204 eingetragen.

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Posten des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

BILANZIERUNGSMETHODEN

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmungen des § 250 HGB gebildet.

Die auf den Jahresabschluss angewandten Ansatzmethoden sind beibehalten worden (§ 246 Abs. 3 Satz 1 HGB).

BEWERTUNGSMETHODEN

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegangen. Es wurde ausschließlich von der linearen Abschreibungsmethode mit Sätzen zwischen 20,0 % und 33,33 % Gebrauch gemacht.

Die Leistungsforderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erforderliche Einzelwertberichtigungen wurden durchgeführt. Das allgemeine Kreditrisiko wurde durch eine ausreichende Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

ANGABEN ZUR BILANZ

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 106.305,12 EUR.

Forderungen und Verbindlichkeiten i. S. d. § 42 Abs. 3 GmbHG 

Die Gesellschaft hatte gegen die Gesellschafterin Verbindlichkeiten in Höhe von 9.724,72 EUR.

Ein gesonderter Bilanzausweis dieser Posten erfolgte nicht. Sie sind in den "Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen" enthalten.

HAFTUNGSVERHÄLTNISSE

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 31.990,00 EUR.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

sonstige finanzielle Verpflichtungen
Betrag/EUR
aus Miet- und Leasingverträgen
31.990,00


SONSTIGE ANGABEN

Arbeitnehmer

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren durchschnittlich 6 Arbeitnehmer beschäftigt.

sonstige Berichtsbestandteile


gez.
Carl Otto Maurer
GEschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.07.2024 festgestellt.

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