Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 14801
Eingetragen
29.12.2004
Branche
Einzelhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehörGroßhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehörEinzelhandel mit Bekleidung
Gegenstand
Der Handel mit Motorradbekleidung und Motorradzubehör.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Bernhard Kuhn
seit 5.11.2025
Liquidator

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Motoland St. Wendel GmbH

St. Wendel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.11.2022 bis zum 31.10.2023

Bilanz

Aktiva

31.10.2023
EUR
31.10.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.424,00 2.180,00
I. Sachanlagen 1.424,00 2.180,00
B. Umlaufvermögen 432.716,48 442.095,81
I. Vorräte 400.933,79 421.201,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 29.007,27 18.325,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.775,42 2.569,26
Summe Aktiva 434.140,48 444.275,81

Passiva

31.10.2023
EUR
31.10.2022
EUR
A. Eigenkapital 187.929,06 187.605,49
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 6.250,00 6.250,00
III. Gewinnvortrag 156.355,49 141.758,92
IV. Jahresüberschuss 323,57 14.596,57
B. Rückstellungen 21.989,10 24.318,91
C. Verbindlichkeiten 224.222,32 232.351,41
Summe Passiva 434.140,48 444.275,81

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH - Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen der §§ 266, 275 HGB gegliedert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Motoland St. Wendel GmbH zum 31.10.2022 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Sie werden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Tantieme- und Archivierungskosten sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen 90 TEUR. Diese haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus der Anmietung des Geschäftsgebäudes sowie aus Wartungsverträgen bestehen insgesamt in Höhe von 26,0 TEUR jährlich.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Bernhard Kuhn.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 31.10.2024.

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

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