Fair Play GmbHLiquidiert

30851 Langenhagen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hildesheim HRB 3516
Eingetragen
10.3.2004
Branche
Spielhallen und Betrieb von GlücksspielautomatenEinzelhandel mit SpielwarenBetrieb von Fahr-, Spiel- und Schaugeschäften durch reisende Schaustellerinnen und Schausteller
Gegenstand
Der Handel mit Spielhallenautomaten, Veräußerung und Vermietung von Spielgeräten aller Art sowie das Betreiben von Spielhallen.

Historie

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Management

NameRolle
Dieter Wolff
seit 19.12.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Fair Play GmbH

Hildesheim

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen 8.700,00 8.700,00
B. Anlagevermögen 39.049,00 39.252,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.690,00 7.690,00
II. Sachanlagen 31.359,00 31.562,00
C. Umlaufvermögen 75.851,73 82.894,61
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.457,10 26.618,31
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 65.394,63 56.276,30
D. Rechnungsabgrenzungsposten 255,00 1.180,13
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 19.915,99 16.758,73
Bilanzsumme, Summe Aktiva 143.771,72 148.785,47

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 41.758,73 16.030,50
III. Bilanzverlust 3.157,26 25.728,23
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 36.520,00 0,00
C. Rückstellungen 96.650,00 2.000,00
D. Verbindlichkeiten 10.601,72 146.785,47
Bilanzsumme, Summe Passiva 143.771,72 148.785,47

Anhang



I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Die Gesellschaft weist zum Abschluss-Stichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Die Gesellschaft ist gemäß § 316 HGB nicht prüfungspflichtig.


2006 2005 2004
Bilanzsumme 143.771 148.785 117.062
Umsatzerlöse 235.374 275.948 228.987
Anzahl der Arbeitnehmer 2 4 5



II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften aufgestellt.

Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten werden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.


Die für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften werden entsprechend unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken, soweit sie bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar sind, ist durch Bildung ausreichender Rückstellungen und Wertberichtigungen Rechnung getragen. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden werden beibehalten.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden als Erläuterungen zu den entsprechenden Bilanzposten vorgenommen.


Anlagevermögen

Die Zugänge werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert und die Abgänge zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens mit den Anschaffungskosten abzüglich der aufgelaufenen Abschreibungen ausgebucht. Die Abschreibungen werden nach Maßgabe der steuerlich zulässigen Sätze vorgenommen.


Kundenforderungen (allg. Forderungen)

Die Forderungen werden mit dem Nennwert bewertet; sind spezielle Risiken bekannt, erfolgt eine Einzelwertberichtigung. Eine pauschale Wertminderung wird zur Erfassung des allgemeinen Kreditrisikos verrechnet. Diese wird direkt vom Forderungsbestand (netto) mit dem steuerrechtlich zulässigen Satz vorgenommen.


Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktiviert werden unter dieser Position nur transitorische Posten (Vorauszahlungen für künftige Zeiträume). Die Verteilung dieses Abgrenzungspostens erfolgt anteilig auf die Jahre der Inanspruchnahme der zugrunde liegenden Leistungen.


Sonderposten

Der Sonderposten mit Rücklageanteil wird gemäß § 7g EStG gebildet.


Rückstellungen

Rückstellungen werden nur für die im Gesetz in § 249 Abs. 1 HGB beschriebenen Zwecke, insbesondere für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Die Bewertung erfolgt nach Maßgabe der zu erwartenden Belastung.


Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.


Die Gliederungsvorschriften des HGB werden befolgt. Die Darstellungsform des Vorjahres wird beibehalten.


III. Angaben zur Bilanz


Die Forderungen gegen Gesellschafter betragen insgesamt EUR 6.145,00

Darin enthalten sind Darlehen an den Gesellschafter Dieter Wolff in Höhe von insgesamt EUR 6.000,00


Verbindlichkeitenspiegel

Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2006 bis zu 1 Jahr von 1 bis 5 Jahren über 5 Jahre gesicherte Beträge
Rückstellungen 96.650,00 96.650,00 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen 6.507,97 6.507,97 0,00 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 4.093,75 4.093,75 0,00 0,00 0,00
10.601,72 10.601,72 0,00 0,00 0,00



IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung


Die Gewinn- und Verlustrechnung wird in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Abschreibungen allein nach steuerrechtlichen Vorschriften (§ 254 HGB) werden nicht vorgenommen.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Da das Ergebnis ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stammt, erübrigt sich die nach dem HGB erforderliche Steueraufteilung.


V. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane:


Gesellschafter sind Herr Dieter Wolff, Amalie-Sieveking-Str. 1 in Hildesheim

Frau Nicola Wolff, Schwarze Heide 1 in Diekholzen

Frau Elzbieta Schmolke, Raabestraße 12 in Ilsede


Herr Dieter Wolff ist allein vertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft.

Die Vertretungsbefugnis ist im Handelsregister eingetragen.

Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit


VI. Ergebnisverwendung


Der Jahresabschluss wird nach Ergebnisverwendung aufgestellt.




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