IS Family GmbHLiquidiert

Auf der Hude 4, 21521 Wohltorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Lübeck HRB 5996 HL
Eingetragen
5.12.2005
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBeteiligungsgesellschaftenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Der Handel und der Vertrieb von Verpackungsmitteln, Bau- und Verwaltung von Immobilien und die Verwaltung eigenen Vermögens. Die Gesellschaft ist des weiteren berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die dem Gesellschaftsgegenstand dienlich sind oder die im Interesse der Gesellschaft oder der Gesellschafter liegend erachtet werden.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

IS Family GmbH

Wohltorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.05.2010 bis zum 30.04.2011

Bilanz

Aktiva

30.4.2011
EUR
30.4.2010
EUR
A. Anlagevermögen 431.124,98 447.236,98
I. Sachanlagen 346.273,98 362.385,98
II. Finanzanlagen 84.851,00 84.851,00
B. Umlaufvermögen 7.199,88 19.129,89
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.993,78 14.160,71
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.206,10 4.969,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 756,03 765,21
D. Steuerrechtlicher Ausgleichsposten   2.793,36
Bilanzsumme, Summe Aktiva 439.080,89 469.925,44

Passiva

30.4.2011
EUR
30.4.2010
EUR
A. Eigenkapital 233.729,47 231.099,82
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 170.000,00 170.000,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 161.049,43 163.845,52
III. Verlustvortrag 102.742,97 108.741,47
IV. Jahresüberschuss 5.423,01 5.995,77
B. Rückstellungen 4.475,00 7.659,00
C. Verbindlichkeiten 200.876,42 231.166,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 439.080,89 469.925,44

Anhang

Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der IS Family GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungs­vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung wurde gegenüber dem Vorjahr unver­ändert beibehalten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, wurden überwiegend im Anhang dargestellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapital­gesellschaft.
Der Jahresabschluss wurde erstmalig nach den Vorschriften des Bilanzrechts­modernisierungsgesetzes (BilMoG) erstellt. Eine Anpassung der Vorjahresvergleichszahlen erfolgte aufgrund des Wahlrechtes gem. Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht.
Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.
Der Anhang bezieht sich auf die für Offenlegungszwecke vereinfachte Bilanz des Jahres­abschlusses für das Geschäftsjahr 2010/2011.
 
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen. Die Abschreibung auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgte zeitanteilig.
Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren Anschaffungskosten EUR 150,00 aber nicht EUR 410,00 übersteigen, wurden im Jahr der Anschaffung gem. § 252 Abs. 2 HGB (Wesentlichkeit) voll abgeschrieben.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
· Beteiligungen zu Anschaffungskosten,
· Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten,
· Ausleihungen zum Nennwert,
· unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert und
· sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten.
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Für alle ungewissen Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
 
Erläuterungen zu den Posten der Bilanz
Die Bilanz wurde vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.
In andere Gewinnrücklagen wurden EUR 161.049,43 eingestellt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem durchschnittlichen Marktzins der letzten sieben Jahre abgezinst.
 
Sonstige Pflichtangaben
 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch Herrn Sulima geführt.
 
An dem nachfolgend aufgeführten Unternehmen besteht ein Anteilsbesitz von mindestens 20 % aller Anteile, über den gemäß § 285 Nr. 11 HGB zu berichten ist:
Name: Security Packaging-Ukraine Ltd.
Sitz: Kiew, Ukraine
Höhe des Anteils am Kapital: EUR 112.850,00 (690.022,23 UAH)
Anteil: 50 %
Eigenkapital: 2011 EUR -113.616,89 (-1.193.500,00 UAH)
Ergebnis des letzten Geschäftsjahres: 2011 EUR   -37.193,00 (   -390.700,00 UAH)
 
Auf die Angaben zu Unternehmen, an denen die Berichtsgesellschaft mindestens 20% aller Anteile besitzt oder deren unbeschränkt haftender Gesellschafter die Berichtsgesellschaft ist, wurde gem. § 286 Abs. 3 HGB verzichtet. Die Angaben sind für die Beurteilung der dargestellten Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von untergeordneter Bedeutung.
 
Der vorstehende Jahresabschluss wurde am 08.03.2012 von der Gesellschafterversammlung festgestellt. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses wurde auch die Verwendung des Jahresergebnisses beschlossen.

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