Carlo Lang GmbHLiquidiert

85221 Dachau, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 168495
Eingetragen
31.7.2001
Branche
Herstellung von orthopädischen ErzeugnissenHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und Laborbedarf
Gegenstand
Herstellung, Reparatur und Vertrieb von kieferorthopädischen Apparaturen; ferner Neuentwicklung bzw. Weiterentwicklung medizinischer Geräte und Apparaturen, deren Vertrieb und Schulung der Anwender.

Historie

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Management

NameRolle
Carlo Lang
seit 11.6.2012
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Carlo Lang GmbH

Dachau

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktiva

31.12.2006 31.12.2005
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Sachanlagen 1.460,00 761,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte 594,00 361,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.426,88 7.916,18
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 11.426,88 (€ 7.916,18)
- davon gegen Gesellschafter € 5.518,42 (€ 0,00)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 34.054,30 16.118,74
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 246,08 199,70
47.781,26 25.356,62

Passiva

31.12.2006 31.12.2005
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag ./. 20.475,28 ./. 32.469,27
III. Jahresüberschuss 23.411,07 28.500,38 11.993,99
28.500,38 5.089,31
B. RÜCKSTELLUNGEN 5.913,00 2.800,00
C. VERBINDLICHKEITEN 13.367,88 17.467,31
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.478,53 (€ 7.849,92)
- davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren € 7.889,35 (€ 9.617,39)
- davon aus Steuern € 237,93 (€ 950,62)
47.781,26 25.356,62

 

Dachau, 31. Dezember 2006/12. Dezember 2007

Anhang

I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs.1 HGB. Die Bilanz ist nach dem gesetzlichen Gliederungsschema des § 266 Abs.2 und 3 HGB unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgesehenen größenabhängigen Erleichterungen aufgestellt und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Die wesentlichen Bilanzpositionen sind wie folgt bewertet:

Sachanlagen

- Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Investitionen des Berichtsjahres wurden, soweit möglich, degressiv abgeschrieben, die Anschaffungskosten geringwertiger Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Fertige Erzeugnisse und Waren:

- Anschaffungskosten und Herstellungskosten (Fertigungs- und Materialeinzelkosten sowie ggf. angenommene Teile, notwendige Material- und Fertigungsgemeinkosten bzw. Werteverzehr des Anlagevermögens).

Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände und Flüssige Mittel:

- Anschaffungs- oder Nominalwerte

Rückstellungen

- In Höhe des Betrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten

- Mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag

Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken, soweit sie bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar waren, ist durch Bildung ausreichender Rückstellungen und Wertberichtigungen (Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % sowie Einzelwertberichtigung) Rechnung getragen.

II. Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz

a) Forderungen

Sämtliche Forderungen lt. Bilanz in Höhe von € 4.178,39 haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Forderungsausfälle sind im Berichtsjahr in Höhe von Euro 0,00 zu verzeichnen.

Pauschalwertberichtigung

Eine Wertberichtigung auf Forderungen (Delcredere) wurde am Bilanzstichtag wie folgt ermittelt:

Euro Euro
Forderungen lt. Debitorenlist 4.218,39
./.Zweifelhafte Forderungen
- einzelwertberichtigt (s.u.) 0,00
Bemessungsgrundlage 4.218,39 x 1,0 % 42,18
./. 7% MWSt (ohne Schweizer Forderung) 2,64
39,54
Gerundet: 40,00
Entwicklung:
Stand 31.12.2006 40,00
Stand 01.01.2006 64,00
Minderung 2006 -24,00

Die Pauschalwertberichtigung in Höhe von Euro 40,00 wurde bei den Forderungen abgesetzt.

b) Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden kurzfristige Forderungen gegen Gesellschafter (€ 5.518,42) aus verauslagten Kosten ausgewiesen, die mit 6 % p.a. verzinst werden.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht. Ebenso sind keine Beziehungen zu verbundenen Unternehmen festzustellen.

Geschäftsführer im Geschäftsjahr war:

Herr Carlo Lang, Zahntechniker

Krankenhausstr. 21a

85221 Dachau

 

Dachau, 12. Dezember 2007

gez. Carlo Lang

Der Jahresabschluss 2006 der Carlo Lang GmbH, Dachau, wurde in der Gesellschafterversammlung am 17. Dezember 2007 festgestellt.

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