Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 208217
Eingetragen
17.4.2000
Branche
Einzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder wenigerTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
Gegenstand
Neuwagen- und Gebrauchtwagenhandel, Kfz-Instandsetzung, Handel mit Ersatzteilen und Zubehör, Um- und Ausbau von Sonderfahrzeugen für körperbehinderte Kraftfahrer und Bau von Behindertentransportfahrzeugen

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Stephan Warmuth
seit 24.1.2014
Geschäftsführer
Christoph Warmuth
seit 30.3.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Christoph Warmuth
Zeulenroda-Triebes
12.500 €
50.00%
Stephan Warmuth
Zeulenroda-Triebes
12.500 €
50.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Warmuth Mobile GmbH

Zeulenroda-Triebes

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 340.453,85 255.619,35
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 796,00 1.411,00
II. Sachanlagen 278.957,00 193.507,50
III. Finanzanlagen 60.700,85 60.700,85
B. Umlaufvermögen 2.976.100,18 2.467.443,38
I. Vorräte 991.369,30 625.265,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.076.998,66 934.369,01
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 150.574,16 162.442,03
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 907.732,22 907.809,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.681,32 16.152,73
Aktiva 3.332.235,35 2.739.215,46

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.225.014,56 1.949.251,20
I. eingefordertes Kapital 13.037,95 13.037,95
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -11.962,05 -11.962,05
II. Bilanzgewinn 2.211.976,61 1.936.213,25
davon Gewinnvortrag 1.936.213,25 1.592.730,59
B. Rückstellungen 126.390,18 227.863,60
C. Verbindlichkeiten 968.118,38 553.913,22
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 968.118,38 553.913,22
D. Rechnungsabgrenzungsposten 12.712,23 8.187,44
Summe Passiva 3.332.235,35 2.739.215,46

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinko­sten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz­stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rück­stel­lungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Be­urtei­lung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pen­sions­rückstel­lun­gen betra­gen EUR 55.783,00.

Der Rückstellung liegt das versicherungsmathematische Gutachten unter Verwendung des Teilwertver­fahrens vom 14.01.2025 zum Stichtag 31.12.2023 der Longial GmbH zugrunde, basierend auf den Richttafeln 2018 G von Dr. Klaus Heubeck.
Zum Bilanzstichtag wurde eine negative Zuführung zur Rückstellung um 45.372,00 Euro auf den Erfül­lungs­be­trag nach § 253 Abs. 1 HGB (Teilwert) von 55.783,00 Euro für die von der Gesellschaft übernomme­nen Ver­sor­gungs­ver­pflich­tungen vorgenommen. Die Veränderung der Rückstellung wegen Zinsen beträgt
1.038,00 Euro.
Aufgrund der Verpfändung der Rückdeckungsversicherungen zur Absicherung der Erfüllung der Schulden aus den Al­tersversorgungsverpflichtungen erfolgte die Saldierung dieses Planvermögens mit dem Rückstel­lungswert zum Bilanz­stichtag.
Der sich aus der Vermögensverrechnung ergebende passive Unterschiedsbetrag beläuft sich auf
30.514,27 Euro.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

162.442,03

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bi­lanzge­winn ein Gewinnvortrag von EUR 1.936.213,25 einbezogen.

Pensionsrückstellungen

Bei den Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen ergibt sich zwischen dem An­satz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Geschäftsjah­ren und dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen sie­ben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von EUR 331,00 (§253 Abs. 6 HGB).

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermö­gens­wer­ten wurden folgende Werte ermittelt:

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
EUR
Erfüllungsbetrag der Schulden
55.783,00
Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte
0,00
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte
25.268,73
verrechnete Aufwendungen
1.090,25
verrechnete Erträge
0,00


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be­trägt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 21.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Perso­nen geführt:

Herrn Christoph Warmuth, KFZ-Mechaniker
Herrn Stephan Warmuth, Automobilkaufmann.

Unterschrift der Geschäftsführung

Zeulenroda-Triebes, den 17. Januar 2025

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Christoph Warmuth,
gez. Stephan Warmuth


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.01.2025 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

Organisationen an dieser Adresse

6 nahegelegene Organisationen

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