Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 137229
Vorher
Newstel GmbHLuup Omni GmbH
Eingetragen
3.7.2015
Branche
Online-KommunikationsdiensteErbringung von sonstigen InformationsdienstleistungenWiederverkaufs- und Vermittlungstätigkeiten für die Telekommunikation
Gegenstand
Unterhaltung eines branchenübergreifenden Kundenservices (per Telefon, Email, Livechat), insbesondere für Online-Shops und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Merle Oruzgani
seit 21.6.2017
Geschäftsführer
Jonas Fandrey
seit 3.7.2015
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Fanjo GmbH & Co. KG
Germany
25.000 €
100.00%

Beteiligungen

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Newstel GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 68.823,03 43.495,92
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 11.940,00 9.199,00
III. Finanzanlagen 56.882,03 34.295,92
B. Umlaufvermögen 1.511.827,26 701.377,07
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 731.369,82 327.195,29
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 780.457,44 374.181,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 20.196,17 16.974,76
Aktiva 1.600.846,46 761.847,75

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.160.659,60 663.099,47
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 638.099,47 445.889,67
III. Jahresüberschuss 497.560,13 192.209,80
B. Rückstellungen 206.652,27 44.280,59
C. Verbindlichkeiten 233.534,59 54.467,69
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 233.534,59 54.467,69
Passiva 1.600.846,46 761.847,75

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Newstel GmbH hat Ihren Sitz in Hamburg und ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg (Register Nr. HRB 137229) eingetragen.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BiLRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 und § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleine Gesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Entwicklung ist im beigefügten Anlagespiegel dargestellt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) mit einem Anschaffungswert bis € 800 wurden wurden im Zugangsjahr sofort voll abgeschrieben.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden mit ihrem Nennbetrag bilanziert. Erkennbare Risiken sind durch Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt worden.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten bereits gezahlte Beträge, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in EUR umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalls bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Angaben zu Einzelposten des Anlagevermögens

Die Entwicklung des Anlagevermögens und die Gliederung der Geschäftsjahresabschreibung sind im Anlagespiegel dargestellt.

2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen uns sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Laufzeit von über einem Jahr betragen € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind im Wesentlichen Versicherungen und Beiträge erfasst.

4. Eigenkapital

Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt € 25.000,00 und wurde zum Nominalbetrag angesetzt.

5. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Kosten fürdie Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen sowie für Abschluss und Prüfung.

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über fünf Jahre betragen € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahre betragen € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen € 233.534,59 (Vorjahr: € 54.467,69).

Der unter dem Posten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesene Betrag ist teilweise durch übliche Eigentumsvorbehalte von Lieferanten besichert.

7. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Sonstige Angaben

1. Angaben zu sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Es bestehen keine, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind.

2. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 9.

3. Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Es wurden keine Vorschüsse und Kredite an Fremd-Geschäftsführer gewährt. Zu den Vorschüssen und Krediten gegen Gesellschafter-Geschäftsführer vgl. die Angaben nach § 42 Abs.3 GmbHG.

4. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbH G / § 264c Abs. 1 HGB

Gegen Gesellschafter bestanden am Bilanzstichtag Ausleihungen in Höhe von € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Gegen Gesellschafter bestanden am Bilanzstichtag Forderungen in Höhe von € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Gegenüber Gesellschafter bestanden am Bilanzstichtag Verbindlichkeiten in Höhe von € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Newstel GmbH, Hamburg

 

Hamburg, den 6. November 2024

gez. Jonas Fandrey
Geschäftsführer
gez. Merle Oruzgani
Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.11.2024 festgestellt.

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