Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 727877
Eingetragen
9.5.2012
Branche
Herstellung von handgeführten Werkzeugen mit MotorantriebIngenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für Tragwerksplanung
Gegenstand
Erbringung von Ingenieur- und Beratungsdienstleistungen auf der Basis von Werk- und Dienstverträgen sowie Arbeitnehmerüberlassung in allen Phasen des Produktentstehungsprozesses für Unternehmen der Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrttechnik, Maschinenund Anlagenbau, Medizintechnik, Elektronik- und Konsumgüter, sowie alle damit verbundenen Nebengeschäfte, insbesondere Schulungen, Herstellung von Prototypen und Kleinserien und Versuchsabwicklung.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Matthias Schramm
seit 2.1.2014
Geschäftsführer
Uwe Banzhaf
seit 2.1.2014
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

EVOMOTIV Ulm GmbH

Ulm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 101.345,00 52.394,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 16.036,00 2,00
II. Sachanlagen 85.309,00 52.392,00
B. Umlaufvermögen 1.367.277,21 920.144,10
I. Vorräte 49.167,90 3.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.256.617,20 891.672,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 61.492,11 24.972,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.842,50 10.138,93
Aktiva 1.474.464,71 982.677,03

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 588.091,02 436.580,71
I. Gezeichnetes Kapital 31.750,00 31.750,00
II. Kapitalrücklage 75.000,00 75.000,00
III. Bilanzgewinn 481.341,02 329.830,71
B. Rückstellungen 447.455,45 300.865,00
C. Verbindlichkeiten 435.439,07 237.502,15
D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.479,17 7.729,17
Passiva 1.474.464,71 982.677,03

Anhang der EVOMOTIV Ulm GmbH, Ulm, für das Geschäftsjahr 2023

A.  Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die EVOMOTIV Ulm GmbH hat ihren Sitz in Ulm. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Ulm unter der Nummer 727877 eingetragen.

B.  Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Anhangs wurden in Anspruch genommen.

Im Übrigen wurde der Grundsatz der Ausweisstetigkeit beachtet.

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter der für den Vorjahresabschluss angewandten Gliederungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§ 265 Abs. 1, § 266 ff. HGB).

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

C.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einzelner Posten

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre unterstellt.

Das Sachanlagevermögen ist mit den steuerlich aktivierungspflichtigen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen gemindert.

Die Abschreibungen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und werden nach der linearen Methode vorgenommen. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 800,00 werden im Zugangsjahr gem. § 6 Abs 2 EStG voll abgeschrieben. Der Abgang wird im Jahr des Zugangs unterstellt.

Die unfertigen Leistungen werden zu Material- und Fertigungseinzel- und gemeinkosten angesetzt. Die Ermittlung erfolgt retrograd durch einen Abschlag zum Auftragswert unter Berücksichtigung des Fertigstellungsgrads. Der Abschlag für Gewinn und Verwaltungs- und Vertriebskosten wurde aus dem betrieblichen Rechnungswesen ermittelt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken wurden bei der Bewertung berücksichtigt. Für das allgemeine Kreditrisiko ist eine Pauschalwertberichtigung für Forderungen aus dem Liefer- und Leistungsverkehr mit 1 % gebildet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

D.  Erläuterungen zur Bilanz

Bilanz

1.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen ist ein Betrag von EUR 28.174,28 (i. V. EUR 15.966,24) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ausgewiesen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 67.422,39 (i. V. EUR 124.375,17).

2.  Flüssige Mittel

Die Position enthält den Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten.

3.  Bilanzgewinn

Der Jahresabschluss ist unter Berücksichtigung der teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Der im Bilanzgewinn enthaltene Gewinnvortrag beträgt EUR 239.830,71.

4.  Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:






31.12.2023

31.12.2022


EUR

EUR
Verbindlichkeiten aus Steuern

176.270,95

122.671,83
Verbindlichkeiten im Rahmen der




 sozialen Sicherheit

10.208,01

2.735,61
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.071,03

9.695,00
Übrige sonstige Verbindlichkeiten

494,35

852,23


188.044,34

135.954,67



E.  Sonstige Angaben

1.  Personal

Durchschnittlich wurden während des Jahres 51 Mitarbeiter beschäftigt.

2.  Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen:

Restlaufzeit bis 1 Jahr
EUR
295.655,66
Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre

469.098,11
Restlaufzeit größer 5 Jahre

0,00

EUR
764.753,77
Ulm, den 22. März 2024
EVOMOTIV Ulm GmbH

gez. Uwe Banzhaf
gez. Matthias Schramm

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.04.2024 festgestellt.

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