Gecko-Off-Road GmbH
Weiterstadt
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
20.659,00 |
40.603,00 |
| I.
Sachanlagen |
20.659,00 |
40.603,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
590,14 |
7.178,61 |
| I.
Vorräte |
249,01 |
5.149,01 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
341,13 |
1.877,15 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
0,00 |
152,45 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
5.957,39 |
54.550,79 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
27.206,53 |
102.332,40 |
Passiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
79.550,79 |
64.174,58 |
| III.
Jahresüberschuss |
48.593,40 |
-15.376,21 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
5.957,39 |
54.550,79 |
| B.
Rückstellungen |
2.150,00 |
2.150,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
25.056,53 |
100.182,40 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
25.056,53 |
100.182,40 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
27.206,53 |
102.332,40 |
Anhang
I.
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Gecko-Off-Road GmbH mit Sitz
in Weiterstadt für das Geschäftsjahr 2009 wurde
nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft
gemäß § 267 HGB. Von den ihr
eingeräumten Erleichterungen wurde teilweise Gebrauch
gemacht.
II.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde trotz der
bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter
Fortführungsgesichtspunkten aufgestellt, da
Rangrücktritt in Höhe von 22.000,00 €
für die Verbindlichkeiten gegenüber des
Gesellschafters erklärt wurde.
Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Vorräte wurden grundsätzlich mit den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zu niedrigeren
Tageswerten bewertet.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert oder
dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.
Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
Sonstige Rückstellungen wurden für alle
ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Die Verbindlichkeiten wurden zum
Erfüllungsbetrag passiviert.
III.
Erläuterungen zur Bilanz
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind solche
gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 22.000,00
€ (Vorjahr: 97.968,88 €) enthalten.
IV.
Sonstige Angaben
Der Geschäftsführung gehörten im Jahr
2009 an:
Alexander Schwab, Kaufmann
Weiterstadt, 1. April 2011
Alexander Schwab, Geschäftsführer
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.04.2011 festgestellt.
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