SIVision TV Production GmbHLiquidiert

85737 Ismaning, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 160871
Eingetragen
3.2.2006
Branche
Fernsehveranstalter und Verbreitung von VideoinhaltenErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtHerstellung von sonstigen Videofilmen, von Filmen und Fernsehprogrammen
Gegenstand
Produktion von mobilen und stationären Fernsehübertragungen sowie Erbringung von Dienstleistungen und Durchführung von Geschäften aller Art, die mit diesen Tätigkeiten in Zusammenhang stehen oder geeignet sind, diese mittelbar oder unmittelbar zu fördern.

Historie

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Management

NameRolle
Imre Sereg
seit 3.2.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
60.00%
40.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

15.000 €
60.00%
10.000 €
40.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SIVision TV Production GmbH

Ismaning

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 1.016.955,00 310.842,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 771,00 0,00
II. Sachanlagen 1.016.184,00 310.842,00
B. Umlaufvermögen 737.573,39 432.969,47
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 192.854,13 92.102,90
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 544.719,26 340.866,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten 452.641,17 4.741,08
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.207.169,56 748.552,55

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 310.920,53 191.025,58
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 285.920,53 166.025,58
davon Gewinnvortrag 166.025,58 22.663,62
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 200.000,00
C. Rückstellungen 4.500,00 125.735,67
D. Verbindlichkeiten 1.891.749,03 231.791,30
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.381.183,16 231.791,30
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.207.169,56 748.552,55

Anhang


 
SIVision TV Production GmbH, 85737 Ismaning


zum Jahresabschluss zum


31. Dezember 2008
 
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Methode erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten bis zu EUR 150,- wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben (§ 6 Abs. 2 EstG).

Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten zwischen EUR 150,- und 1.000,- EUR wurden im Jahr des Zugangs in einem Sammelposten aktiviert und über fünf Jahre abgeschrieben (§ 6 Abs. 2 a EStG).

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten alle noch nicht veranlagten Steuern.

Für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken Rückstellungen gebildet.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden diese angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz
und Gewinn- und Verlustrechnung

Gliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten
  

Art der
Gesamt-
davon mit einer RLZ von
gesi
Art der
Verbindlichkeit
betrag
 
cherte
Sicher-
zum 31.12.2008
 
< 1 J.
1 - 5 J.
> 5 J.
Beträge
heit
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
Vermerk
Anleihen
0
0
0
0
0
1)
ggü.Kreditinstituten
27
27
0
0
0
2)
erhaltene Anzahlung.
0
0
0
0
0
3)
aus Liefer. u. Leistg.
638
638
0
0
0
4)
aus Wechselgeschäft.
0
0
0
0
0
5)
ggü. verb. Unt.
0
0
0
0
0
6)
ggü.beteiligten Unt.
0
0
0
0
0
7)
sonstg.Verbindlichk.
1.226
226
500
500
0
8)
Summe
1.891
891
500
500
0
9)



Art der Sicherheit

1) ...

Sicherheiten sind nicht gestellt.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalte.

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von TEuro 860 jährliche Leasingverbindlichkeiten und Mietverpflichtungungen für die Büro- und Lagerräume von jährlich TEuro 70 in Form von sonstigen finanziellen Verpflichtungen.


Angaben und Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisverwendung

In den Posten "Bilanzgewinn/Bilanzverlust" einbezogener Gewinn- oder Verlustvortrag

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von Euro  166.025,58 enthalten

Ergebnisverwendung

Der Bilanzgewinn in Höhe von Euro 285.920,53 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.


Sonstige Pflichtangaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Berichtszeitraum:

   Herr Imre Sereg

Weiterhin wird Ihnen für Ihre Tätigkeit im Wirtschaftsjahr 2008 die Entlastung erteilt.


Gesellschafterliste

Gesellschafter Höhe der Beteiligung
 in Euro in v.H.

Imre Sereg 15.000,00 60 %
Hilda Sereg 10.000,00 40 %

Gesamtsumme: 25.000,00 100 %
 

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

  Verbindlichkeiten 510.565,87 Euro


Für die Richtigkeit und Vollständigkeit:


                                                 ...........................................
Ismaning, 17.September 2009, gezeichnet Imre Sereg

  

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