Heckert-Putz GmbHLiquidiert

37136 Waake, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Göttingen HRB 102181
Eingetragen
14.4.1989
Branche
BeteiligungsgesellschaftenHerstellung von Gipserzeugnissen für den BauManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Innenausbau von Gebäuden sowie die Herstellung von Innen- und Außenputzen. Die Gesellschaft kann sich. an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, deren Vertretung übernehmen und Zweigniederlassungen errichten. Sie ist berechtigt, alle Geschäfte einzugehen, die geeignet sind, ihren Geschäftszweig zu fördern.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Ingrid Heckert
seit 17.6.2024
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Horst Heckert
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Horst Heckert
50000
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Heckert-Putz GmbH

Waake

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 150,00 1.800,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 149,00 1.799,00
B. Umlaufvermögen 26.674,91 10.571,39
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 26.674,91 10.571,39
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.007,34 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.034,95 1.121,39
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 443.693,39 412.757,08
Bilanzsumme, Summe Aktiva 471.553,25 426.249,86

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 438.321,67 399.752,07
III. Jahresfehlbetrag 30.936,31 38.569,60
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 443.693,39 412.757,08
B. Rückstellungen 1.036,35 1.837,90
C. Verbindlichkeiten 470.516,90 424.411,96
Bilanzsumme, Summe Passiva 471.553,25 426.249,86

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß EStG § 7 Abs. 1 nach der linearen Methode vorgenommen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von € 347.758,62.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt € 35.092,86.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Heckert Ingrid Geschäftsführerin alleinvertretungsberechtigt
Straße / Hausnummer Postleitzahl / Wohnort
Im kleinen Felde 10A 37136 Waake

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 23.10.2015.

Nachrichten & Medien

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