Herstellung von sonstigen Gummiwaren a. n. g.
Summer Fun GmbHLiquidiert
Heinrich-Otto-Straße 28, 73240 Wendlingen am Neckar, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Summer Fun GmbHWendlingen am NeckarJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.10.2009BilanzAKTIVA
Anhang für 2009Summer Fun GmbH, WendlingenAllgemeine Hinweise Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den gesetzlichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Das Geschäftsjahr wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 17. Dezember 2008 umgestellt. Es beginnt nunmehr zum 1. November eines Jahres und endet zum 31. Oktober des Folgejahres. Das aktuelle Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr. Im Geschäftsjahr wurde der Geschäftsbereich "Moderne Vertriebswege" entgeltlich erworben. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Der Firmenwert wird entsprechend den steuerrechtlichen Vorschriften über einen Zeitraum von 15 Jahren abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Nettowert von EUR 150,00 werden im Jahr ihres Zugangs voll abgeschrieben. Dabei wird ihr Abgang unterstellt. Wirtschaftsgüter mit einem Nettowert zwischen EUR 150,00 und 1.000,00 werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bilanziert und auf 5 Jahre linear abgeschrieben. Die Bestände an Handelswaren sind zu den letzten Einstandspreisen unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Soweit erforderlich, werden auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt. Der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Erläuterungen zur Bilanz Anlagevermögen Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt. Gezeichnetes Kapital Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,00 und ist in voller Höhe eingezahlt. Sonstige Vermögensgegenstände Unter sonstige Vermögensgegenstände wird im Wesentlichen das Umsatzsteuerguthaben ausgewiesen. Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen betreffen ausstehende Gutschriften, Tantieme und Jahresabschlusskosten. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen ausschließlich Gesellschafter und beinhalten in Höhe von TEUR 704 (Vj. TEUR 205) den Liefer- und Leistungsverkehr. Die Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Sonstige Angaben Geschäftsführung Die Geschäftsführung obliegt Herrn Cedrik Mayer-Klenk. Gewinnverwendungsvorschlag Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 430.432,23 auf neue Rechnung vorzutragen.
Wendlingen, im Februar 2010 Cedrik Mayer-Klenk |
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