Stammdaten

Register
Amtsgericht Kiel HRB 2594 BB
Eingetragen
26.7.2005
Branche
Bauträger für WohngebäudeArchitekturbüros für HochbauBauträger für andere Gebäude und Bauwerke
Gegenstand
Der Vertrieb und das Erstellen von massiv gebauten schlüsselfertigen Wohnhäusern, An- und Verkauf von Grundstücken sowie die Erbringung von Architektenleistungen jeglicher Art.

Historie

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Management

NameRolle
Peter König
seit 31.8.2010
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

1 von 3 angezeigt

16.400 €
32.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Seck-Bau GmbH

Kaltenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 97.738,70 113.017,70
I. Sachanlagen 97.738,70 113.017,70
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 71.077,70 74.835,70
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 26.661,00 38.182,00
B. Umlaufvermögen 1.140.386,85 1.583.377,27
I. Vorräte 642.474,40 708.446,19
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.031.766,76 748.128,91
2. fertige Erzeugnisse und Waren 715.161,40 859.694,26
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen abgesetzt -1.104.453,76 -899.376,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 261.387,32 296.537,11
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 44.010,64 62.068,68
2. sonstige Vermögensgegenstände 217.376,68 234.468,43
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 50.000,00 105.101,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 236.525,13 578.393,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.358,85 4.167,33
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.242.484,40 1.700.562,30

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 325.450,58 351.109,09
I. gezeichnetes Kapital 51.129,20 51.129,20
II. Gewinnvortrag 299.979,89 421.375,65
III. Jahresfehlbetrag 25.658,51 121.395,76
B. Rückstellungen 27.000,00 213.939,05
1. Steuerrückstellungen 0,00 52.939,05
2. sonstige Rückstellungen 27.000,00 161.000,00
C. Verbindlichkeiten 890.033,82 1.135.514,16
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 600.075,72 640.655,27
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 100.075,72 90.655,27
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 242.012,22 471.017,37
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 242.012,22 471.017,37
3. sonstige Verbindlichkeiten 47.945,88 23.841,52
davon aus Steuern 47.945,88 23.841,52
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 47.945,88 23.841,52
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.242.484,40 1.700.562,30

Anhang


der Firma
Seck Bau GmbH
für das Geschäftsjahr 2008



A.  Vorbemerkungen



Der Jahresabschluss der Firma Seck Bau GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im einzelnen waren dieses folgende Grundsätze und Methoden:


B.  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände von einem Wert von 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro (Sammelposten) werden auf fünf Jahre verteilt abgeschrieben. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermö­gens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Es wurden die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten der Gegenstände des Sachanlagevermögens angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanztag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die erhaltenen Anzahlungen wurden gem. § 268 Abs. 5 HGB offen von dem Posten "Vorräte" abgesetzt.

Der Wert der in Ausführung befindlicher Bauaufträge wurde aufgrund von Baukonten ermittelt, die für jedes Bauvorhaben betrennt geführt wurden.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller er­kennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlag­ten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebil­det. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.


C.  Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn‑ und
      Verlustrechnung


1.  Anlagevermögen

Die Aufgliederung und die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist auf einer Anlage zu diesem Anhang dargestellt.

2.  Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gem. § 251 HGB bestehen in Höhe von 24.000,00 Euro.

3.  Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten

Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungskosten oder den niedrigen Stichtagswerten.

4.  Steuern vom Einkommen und Ertrag

Das Jahresergebnis stammt ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstä­tigkeit.

5.  Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert 51.129,20 Euro.


6.  Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung

Vorschlag zur Ergebnisverwendung:

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende
Er­gebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt 25.658,51 Euro.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrages von 299.979,89 Euro ergibt sich ein Betrag von 274.321,38 Euro, der zu verwenden ist.

Von dem Bilanzgewinn werden 0,00 Euro ausgeschüttet und 274.321,38 Euro auf neue
Rechnung vorgetragen.


D.  Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Bernd Eggers
  

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