FEA Regeltechnik AGLiquidiert

Max-Saupe-Straße 80, 09131 Chemnitz, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 23860
Eingetragen
15.11.2007
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungReparatur und Instandhaltung von elektrischen AusrüstungenHerstellung von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen
Gegenstand
Planung, Programmierung, Herstellung, Inbetriebnahme und Instandhaltung von MSR- und Elektroanlagen

Historie

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Management

NameRolle
Uta Dr. Fleischer
seit 28.11.2012
Sonstige
Sven Fleischer
seit 15.11.2007
Vorstandsmitglied

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

FEA Regeltechnik AG

Chemnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 127.640,46
I. Sachanlagen 127.553,00
II. Finanzanlagen 87,46
B. Umlaufvermögen 352.607,00
I. Vorräte 167.871,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 168.863,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.871,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten 20.779,11
Bilanzsumme, Summe Aktiva 501.026,57

Passiva

31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 63.632,88
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00
II. Gewinnrücklagen 1.000,00
III. Bilanzgewinn 12.632,88
B. Rückstellungen 30.272,42
C. Verbindlichkeiten 407.121,27
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 334.742,71
Bilanzsumme, Summe Passiva 501.026,57

Anhang

I. Vorbemerkung
Bei der Gesellschaft handelt es sich nach § 267 Abs. 1 HGB um eine kleine Kapitalgesellschaft, nachdem zu dem letzten Bilanzstichtag mindestens zwei der drei nachstehenden Merkmale nicht überschritten wurden:

a) Bilanzsumme (nach Abzug eines etwaigen Fehlbetrages): 4.015.000,00 €
b) Umsatzerlöse:  8.030.000,00 €
c) Arbeitnehmer (im Jahresdurchschnitt): 50

Eine Prüfung des Jahresabschlusses nach §§ 316 ff HGB war deshalb nicht erforderlich.

II. Angabe zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss der FEA Regeltechnik AG wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Immaterielle Vermögensgegenstände
Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, angesetzt worden. Die Vermögensgegenstände wurden unter Zugrundelegung der steuerlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagevermögen
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, zuzüglich Anschaffungsnebenkosten, abzüglich Anschaffungskostenminderungen bewertet und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Anlagespiegels.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert ausgewiesen. Die Bewertung der Forderungen erfolgte unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken.

Flüssige Mittel
Flüssige Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt. Die ausgewiesenen Guthabensalden stimmen mit den Rechnungsabschlüssen der Institute zum Bilanzstichtag überein.

Rechnungsabgrenzungen
Die Vorauszahlungen für zukünftige Zeiträume wurden zeitanteilig als aktive Rechnungsabgrenzungsposten angegrenzt.

Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert ausgewiesen.

Rückstellungen
Die Rückstellungen sind mit dem Betrag ausgewiesen, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung zu tragen.

Aufwandsrückstellungen nach § 249 Abs. 2 HGB wurden nicht gebildet.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Am Bilanzstichtag bestanden keine Eventualverbindlichkeiten aus der Begebung und der Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften sowie aus Wechsel- und Scheckbürgschaften, aus Gewährleistungsverträgen oder aus Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen der AG bestehen nicht.

Währungsschulden waren nicht vorhanden.

III. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung
Periodenfremde Aufwendungen und Erträge haben sich im Geschäftsjahr nicht ergeben.

Steuern vom Einkommen und Ertrag fielen für das Berichtsjahr in Höhe von € 9.337,69 an.

IV. Ergebnisverwendung
Vom Jahresüberschuss in Höhe von € 13.632,88 wurden € 1.000.- in die gesetzliche Rücklage eingestellt.

Die Entwicklung vom Jahresergebnis bis zum Bilanzgewinn stellt sich wie folgt dar:

Gewinnvortrag                                                                €           0,00
Jahresüberschuss 2007                                                    €  13.632,88
Einstellung in die gesetzliche Rücklage                          €  -1.000,00
Bilanzgewinn                                                                   € 12.632,88

V. Angabe über die Mitglieder der Unternehmensorgane
Zum Vorstand im Geschäftsjahr war bestellt: Herr Sven Fleischer, Niederwiesa

Dem Aufsichtsrat gehören folgende Personen an:

- Frau Anke Ströbele (Vorsitzende)
- Frau Dr. Uta Fleischer (Stellvertreterin)
- Frau Senta Margarethe Kohlmann


VI. Sonstige Pflichtangaben, Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertraglage
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Es liegen keine besonderen Umstände nach § 264 Abs. 2 HGB vor, die zusätzlichen Angaben erforderlich machen würden.

 
Chemnitz, den 17. Dezember 2008    
              - Vorstand -
  

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