ChemComm Leuna GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 214135
Eingetragen
24.10.2002
Branche
Großhandel mit chemischen ErzeugnissenHerstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und ChemikalienHerstellung von Schädlingsbekämpfungs-, Pflanzenschutz- und Desinfektionsmitteln
Gegenstand
Herstellung und der Handel mit Spezialchemikalien,insbesondere von bzw. mit schwefel- und jodhaltigen Chemikalien sowie die Aufarbeitung, Abfüllung und Recycling von Chemikalien.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

20.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Dr. D***** S******ChemComm GmbH
20.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
ChemComm GmbH
Germany
150.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ChemComm Leuna GmbH

Leuna

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 3.997.991,59 3.095.370,91
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 72.764,00 79.434,00
II. Sachanlagen 3.925.227,59 3.015.936,91
B. Umlaufvermögen 2.486.746,99 2.144.823,11
I. Vorräte 179.431,81 302.020,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.290.052,70 1.842.074,97
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 17.262,48 728,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten 56.530,92 49.617,18
Bilanzsumme, Summe Aktiva 6.541.269,50 5.289.811,20

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 534.375,54 195.321,06
I. gezeichnetes Kapital 150.000,00 150.000,00
II. Bilanzgewinn 384.375,54 45.321,06
B. Rückstellungen 50.046,00 28.500,00
C. Verbindlichkeiten 5.956.847,96 5.065.990,14
Bilanzsumme, Summe Passiva 6.541.269,50 5.289.811,20

Anhang

ChemComm Leuna GmbH , Leuna

 
Anhang zum 31. Dezember 2007

 

 
I. Vorbemerkungen

 
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 264 Abs. 1 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB auf.

 
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Gliederungsschemata der §§ 266, 275 HGB erstellt, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung kommt.

 
II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

 
1. Allgemeines

 
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Darüber hinaus wurden die Vorschriften des GmbHG beachtet.

 
Die Grundsätze wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

 
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 
Anlagevermögen

 
Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten - und soweit abnutzbar - vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen werden linear auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern vorgenommen.

 
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten - und soweit abnutzbar - vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

 
Abschreibungen werden degressiv oder linear auf der Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen, wobei die steuerlich zulässigen Abschreibungssätze zugrundegelegt werden.

 
Umlaufvermögen

 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren sowie geleistete Anzahlungen sind mit den Anschaffungskosten oder soweit nach dem Niederstwertprinzip niedrigere beizulegende Werte zum Bilanzstichtag zu berücksichtigen waren, mit diesen bewertet.

 
Die fertigen und unfertigen Erzeugnisse werden mit den Herstellungskosten bewertet. In die Herstellungskosten wurden die Materialeinzelkosten, die Fertigungseinzelkosten sowie notwendige Teile der Gemeinkosten einbezogen.

 
Die in den Vorräten enthaltenen Bestandsrisiken aus langer Lagerdauer und mangelnder Verwendbarkeit sind durch entsprechende Abschläge berücksichtigt.

 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet. Risikobehaftete und uneinbringliche Forderungen werden einzeln wertberichtigt bzw. abgeschrieben. Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind berücksichtigt.

 
Liquide Mittel sind mit dem Nominalbetrag des Kassenbestandes und der Bankguthaben angesetzt.

 
Rechnungsabgrenzungsposten

 
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nominalzahlbetrag angesetzt.

 
Rückstellungen

 
Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

 
Verbindlichkeiten

 
Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

 
Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert bewertet.

 


III. Angaben zur Bilanz

 
1. Anlagevermögen

 
Zur Aufgliederung der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den nachfolgenden Anlagenspiegel verwiesen.

 
Im Geschäftsjahr wurden EUR 413.276,92 planmäßige Abschreibungen vorgenommen, davon entfallen EUR 2.302,64 auf Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

 
2 . Eigenkapital und Sonderposten mit Rücklageanteil

 
Im Bilanzgewinn in Höhe von EUR 384.375,54 ist ein Gewinnvortrag von EUR 45.321,06 berücksichtigt.

 
3. Rückstellungen

 
Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich hauptsächlich um Rückstellungen für Jahresabschlusserstellung und Berufsgenossenschaft.

 

 
IV. Ergebnisverwendung

 
Der Geschäftsführer schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 384.375,54 auf neue Rechnung vorzutragen.

 
VI. Sonstige Angaben

 
Die Bilanz enthält folgende Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:

 
EUR

 
Darlehensforderungen 0,00
Darlehensverbindlichkeiten 414.400,00
Gesellschafterverrechnung 625.785,64

 

 
Die Geschäftsführung obliegt Herrn Dr. Hans Dieter Scharff.

 

 

 

 
Leuna, im _________________

 

 

 
gez. die Geschäftsführung

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