gloveler
GmbH
Karlsruhe
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
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|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
118.226,00 |
5.909,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
111.035,00 |
|
| II.
Sachanlagen |
7.191,00 |
5.909,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
18.609,78 |
67.957,91 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
3.892,94 |
1.531,12 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
14.716,84 |
66.426,79 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
15.037,93 |
|
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
151.873,71 |
73.866,91 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
60.648,54 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
33.600,00 |
33.600,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
147.600,00 |
75.090,00 |
| III.
Verlustvortrag |
48.041,46 |
|
| IV.
Jahresfehlbetrag |
148.196,47 |
48.041,46 |
| V.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
-15.037,93 |
|
| B.
Rückstellungen |
4.520,00 |
1.390,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
147.353,71 |
11.828,37 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
151.873,71 |
73.866,91 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den
Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung
der ergänzenden Bestimmungen für
Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der
Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.
Von den größenabhängigen Erleichterungen
für kleine Kapitalgesellschaften wurde Gebrauch
gemacht.
Die Vorjahresvergleichszahlen wurden in Ausübung
des Wahlrechts gemäß Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB
nicht angepasst.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Immaterielle Vermögensgegenstände
Selbst erstellte immaterielle
Vermögensgegenstände wurden aktiviert. Diese
wurden zu Herstellungskosten angesetzt und um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen wurde zu
Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen nach der
voraussichtlichen Nutzungsdauer vermindert.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.
Kassenbestand und Bankguthaben
Der Kassenbestand und die Bankguthaben wurden zu
Nominalwerten angesetzt.
Rückstellungen
Die Rückstellungen enthalten alle erkennbaren
Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in
Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit den
Erfüllungsbeträgen angesetzt.
Angaben zur Bilanz
Verbindlichkeiten
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt 17.354 EUR
(Vorjahr 11.828 EUR) und mit einer Restlaufzeit von
über fünf Jahren 117.941 EUR.
Von den Verbindlichkeiten sind 32.670 EUR gesichert
durch Abtretung der Forderungen aus Warenlieferungen und
Leistungen.
Sonstige Angaben
Ausschüttungssperre
Der Gesamtbetrag der ausschüttungsgesperrten
Beträge beläuft sich auf 111.035 EUR. Er
beruht allein auf der Aktivierung selbst erstellter
immaterieller Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens.
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Das Eigenkapital der Gesellschaft ist rein
buchmäßig aufgebraucht. Der typisch still
beteiligte Gesellschafter hat bezüglich seiner Einlage
den Rangrücktritt erklärt. Unter
Berücksichtigung der immateriellen
Wirtschaftsgüter, der stillen Reserven, des
Rangrücktritts sowie dem Ergebnis der
Fortbestehungsprognose wird eine Überschuldung nicht
angenommen.
Geschäftsleitung
Geschäftsführer waren im Berichtsjahr 2010
Herr Armin Harbrecht, Diplom-Wirtschaftsingenieur, Herr
Andreas Sperber, Kaufmann, und Herr Marco Umfahrer,
Diplom-Wirtschaftsingenieur.
Karlsruhe, den 17.06.2011
gez. Armin Harbrecht
gez. Andreas Sperber
gez. Marco Umfahrer
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