GenussSchmiede GmbHLiquidiert

90518 Altdorf bei Nürnberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Nürnberg HRB 24560
Eingetragen
4.9.2008
Branche
Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger VerpflegungsdienstleistungenErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtSonstige mobile Gastronomie
Gegenstand
Catering und damit zusammenhängende Dienstleistungen. Geschäfte, die einer besonderen behördlichen Genehmigung bedürfen, sind nicht Gegenstand des Unternehmens.

Historie

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Management

NameRolle
Markus Fritz Hupfer
seit 4.9.2008
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

12.500 €
50.00%
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

GenussSchmiede GmbH

Altdorf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014

31.12.2014

31.12.2013

EUR

EUR

A K T I V A

A.

Anlagevermögen

I.

Immaterielle Vermögensgegenstände

1.274,00

1.373,00

II.

Sachanlagen

370.784,96

401.809,96

B.

Umlaufvermögen

I.

Vorräte

23.117,33

32.552,11

II.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

80.476,67

52.353,03

III.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

8.825,57

22.263,26

C.

Rechnungsabgrenzungsposten

1.950,29

9.369,37

D.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

425.663,67

278.378,42

Bilanzsumme, Summe Aktiva

912.092,49

798.099,15

P A S S I V A

A.

Eigenkapital

I.

Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II.

Bilanzverlust

-450.663,67

-303.378,42

davon Verlustvortrag:

€ -303.378,42 (Vorjahr: € -177.611,27)

III.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

425.663,67

278.378,42

B.

Rückstellungen

26.067,00

41.438,00

C.

Verbindlichkeiten

886.025,49

756.661,15

Bilanzsumme, Summe Passiva

912.092,49

798.099,15

Anhang zum Geschäftsjahr 2014

A.  ALLGEMEINE ANGABEN ZU INHALT UND GLIEDERUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246 - 251 HGB und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256a HGB erstellt.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts für Kapitalgesellschaften und des GmbH - Gesetzes erstellt.

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 HGB.

Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der Bilanz wurde entsprechend dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2013 beibehalten.

B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

wurden mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti und planmäßigen Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen wurden linear nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

II. Sachanlagen

wurden mit ihren Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti und planmäßigen Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen wurden linear nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Der Sammelposten für geringwertige Wirtschaftsgüter aus Vorjahren für Anlagegegen-stände von € 150,00 bis € 1.000,00 wird gem. § 6 Abs. 2a EStG fortgeführt. Für geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Anschaffungspreis von € 410,00 wurden im Geschäftsjahr gem. § 6 Abs. 2 EStG sofort abgeschrieben.

Bei der sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde ein Festwert für Gastrobedarf gebildet, welcher nicht abgeschrieben wird.

Bauten auf fremden Grundstücken wurden mit ihren Anschaffungskosten bewertet.

UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

Fertige Erzeugnisse und Waren wurden mit Materialgemeinkosten bewertet. An der Inventur wurde nicht teilgenommen.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit ihren Nennbetrag und Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden berücksichtigt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die flüssigen Mittel wurden zum Nennwert bewertet.

AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Die Bewertung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt zum Rückzahlungsbetrag.

EIGENKAPITAL

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00 und blieb im Geschäftsjahr unverändert.

Der Jahresfehlbetrag des Vorjahres wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahresfehlbetrag des laufenden Geschäftsjahres wurde nach handelsrechtlichen Grundsätzen sowie Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt.

RÜCKSTELLUNGEN

wurden in Höhe ihres Erfüllungsbetrages, ermittelt durch Berechnungen und in der Höhe, wie sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind, dotiert.

Die Rückstellungen haben eine Laufzeit unter einem Jahr und sind somit nicht nach § 253 Abs. 2 HGB abzuzinsen.

VERBINDLICHKEITEN

wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Von dem Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten i.H.v. € 886.025,49 haben Verbindlich-keiten i.H.v. € 415.517,33 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

C. SONSTIGE ANGABEN

I. Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag lagen keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB vor.

II. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen in geschäftsüblichem Umfang.

Gegenüber der kkw-projekte GmbH & Co. KG, Nürnberg besteht eine Mietbürgschaft von € 40.000,00.

III. Organmitglieder

Im Geschäftsjahr 2014 waren Geschäftsführer:

Herr Christian Kohlert

Herr Markus Hupfer

Die Gesellschaft macht hinsichtlich des Ausweises der Geschäftsführervergütungen von dem Wahlrecht nach § 288 HGB Gebrauch.

Altdorf, im Juli 2015

gez.

RA Joachim Exner, Insolvenzverwalter

Weitere Daten

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde am 06.08.2015 festgestellt.

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