Stammdaten

Register
Amtsgericht Cottbus HRB 6452
Vorher
Galle GmbH - Kompostierung & Landschaftsbau
Eingetragen
27.7.2005
Branche
Erbringung von sonstigen gärtnerischen DienstleistungenGarten- und LandschaftsbauGroßhandel mit Roh- und Schnittholz
Gegenstand
Die Kompostierung und der Garten- und Landschaftsbau, sowie die Erbringung von Forstdienstleistungen; der Handel mit selbst hergestellten und zugekauften Produkten, die dem Bereich Kompostierung und des Landschaftsbaus zugeordnet werden können sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Davide Porzio
seit 19.2.2025
Geschäftsführer
Sebastian Schulz
seit 4.10.2017
Prokura
Jan Seidel
seit 29.7.2015
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Doberlug-Kirchheim
40.000 €
80.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Galle GmbH

Sonnewalde

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 4.435.703,80 3.528.462,29
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 162.010,52 107.468,00
II. Sachanlagen 4.273.181,99 3.420.483,00
III. Finanzanlagen 511,29 511,29
B. Umlaufvermögen 6.295.349,36 7.100.285,16
I. Vorräte 4.114.463,59 4.281.776,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 953.668,41 640.624,08
III. Wertpapiere 115.483,41 416,88
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.111.733,95 2.177.467,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 46.490,44 22.262,02
Summe Aktiva 10.777.543,60 10.651.009,47

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 3.515.357,99 3.542.478,57
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag 3.492.478,57 2.221.377,97
III. Jahresfehlbetrag 27.120,58 -1.271.100,60
B. Rückstellungen 290.003,19 648.494,23
C. Verbindlichkeiten 6.972.182,42 6.460.036,67
Summe Passiva 10.777.543,60 10.651.009,47

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeine Angaben

Die Galle GmbH hat ihren Sitz in Sonnewalde / OT Großbahren und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Cottbus (Reg.Nr. HRB 6452 CB).

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Beteiligung ist zu Anschaffungskosten einschließlich aktivierungspflichtigerAnschaffungsnebenkosten bewertet.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen ausreichend Rechnung getragen worden.

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren Börsenkurs am Abschlussstichtag bewertet.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf die Anlagenentwicklung verwiesen.

Umlaufvermögen

Wertpapiere des Umlaufvermögens werden zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert zum Bilanzstichtag angesetzt.

Eigenkapital

Das Stammkapital von EUR 50.000 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Bei der Bewertung der Pensionsrückstellungen erfolgte anhand eines versicherungsmathematischen Gutachtens. Zur Ermittlung der Verpflichtungen werden die Sterbetafeln nach Prof. Dr. Klaus Heubeck (Richttafeln 2018 G) zugrunde gelegt.

Für die Pensionsverpflichtung ist eine Rückdeckungsversicherung abgeschlossen, die an den Berechtigten verpfändet ist. Die Pensionsverpflichtungen wurden deshalb mit dem Deckungsvermögen gemäß § 246 Abs. 2 HGB verrechnet.

Die folgende Tabelle zeigt die in der Bilanz verrechneten Beträge:

Zeitwerte Rückdeckungsversicherungen 212.100 EUR
Pensionsrückstellungen 418.935 EUR
Differenz - passiver Unterschiedsbetrag 206.835 EUR

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für Personalkosten, Abschluss-, und Prüfungskosten sowie für die Kosten zur Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten gliedern sich wie folgt:

31.12.2022 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit 1-5 Jahre davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 2.914.815 EUR 716.857 EUR 2.180.400 EUR 17.558 EUR
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit 1-5 Jahre davon Restlaufzeit über 5 Jahre
2.209.555 EUR 616.079 EUR 1.570.394 EUR 23.082 EUR

Haftungsverhältnisse

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen Eventualverbindlichkeiten aus Avalkrediten.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31.12.2022 bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von EUR 490.808.

Gegenstand der Leasingverträge sind die folgenden Wirtschaftsgüter:

- Personenkraftwagen, Maschinen

Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 44.

Geschäftsführung und Gesamtbezüge

Geschäftsführer der Gesellschaft: Jan Seidel, Doberlug - Kirchhain

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird mit Bezugnahme auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

 

Großbahren, den 28.09.2023

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 28.9.2023.

Nachrichten & Medien

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