SunConcept Service GmbHLiquidiert

Vor den Eichen 4, 65604 Elz, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Limburg a. d. Lahn HRB 4352
Eingetragen
16.6.2008
Branche
Herstellung von SolarwärmekollektorenElektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern ohne VerteilungHerstellung von Solarzellen und Solarmodulen
Gegenstand
Die Installation, Montage und Wartung von regenerativen Energiesystemen jeder Art.

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Ahlbach
seit 7.9.2011
Geschäftsführer
Oliver Echternach
seit 7.9.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
O. Echternach & M. Schmidt Beteiligungs GmbH
Germany
12.500 €
50.00%
solarmade GmbH
Germany
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SunConcept Service GmbH

Elz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 52.370,33 45.638,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 756,00 1.189,00
II. Sachanlagen 51.281,00 44.449,00
III. Finanzanlagen 333,33 0,00
B. Umlaufvermögen 616.235,11 133.012,48
I. Vorräte 20.677,41 810,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 595.029,24 21.128,07
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 1.052,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 528,46 111.074,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 14.695,33 8.102,21
Bilanzsumme, Summe Aktiva 683.300,77 186.752,69

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 150.720,48 45.287,83
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 20.287,83 0,00
III. Jahresüberschuss 105.432,65 20.287,83
B. Rückstellungen 222.658,00 35.081,00
C. Verbindlichkeiten 309.922,29 106.383,86
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 302.465,03 85.167,15
Bilanzsumme, Summe Passiva 683.300,77 186.752,69

Anhang




I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Die Erleichterungsmöglichkeiten für kleine Kapitalgesellschaften wurden bei der Erstellung des Anhangs, nicht jedoch bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrech­nung in Anspruch genommen.

Die Erleichterungsvorschriften gem. § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB bzgl. der Bilanz werden je­doch bei der Offenlegung ebenso wie die Erleichterungsvorschriften gemäß § 326 HGB in An­spruch genommen

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

ANLAGEVERMÖGEN

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (Nutzungsdauer drei Jahre), bewertet.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschrei­bungen (Nutzungsdauer zwischen drei und sechs Jahren) angesetzt. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter, die gemäß § 6 Abs. 2a EStG zum Sammelposten zählen, werden über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben.

Die Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

UMLAUFVERMÖGEN

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaf­fungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,5 % auf die zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung noch offenen Netto-Forderungen ausrei­chend Rechnung getragen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihren Nominalbeträgen aktiviert.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihren Beständen zum Abschlussstichtag aufgenommen.

Der Kassenbestand ist mit seinem Bestand zum Abschlussstichtag aufgenommen.

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe der für Folgejahre vorausgezahlten Aufwendungen bzw. Erträge gebildet.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkenn­baren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in dem Umfang gebildet worden, der nach kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbind­lichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. ANGABEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter der Position Immaterielle Vermögensgegenstände (TEUR 0,8) ist die von der Gesellschaft ent­geltlich erworbene Software ausgewiesen.

Investitionen wurden im Geschäftsjahr nicht vorgenommen.

2. Sachanlagen

Die Sachanlagen beinhalten die Betriebs- und Geschäftsausstattung, den Fuhrpark, das Gerüst- und Schalungsmaterial sowie andere Sachanlagen.

Im Bereich der technischen Anlagen und Maschinen wurde unter anderem ein Lifter zum Transport der Arbeitsmaterialien (TEUR 7,1) angeschafft. Ebenfalls wurden im Bereich andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung in neue Fahrzeuge (TEUR 7,5) und in Gerüst- und Schalungsmaterialien (TEUR 14,8) investiert. Darüber hinaus wurden geringwertige Wirtschaftsgüter im Gesamtumfang von TEUR 29,4 angeschafft.

B. UMLAUFVERMÖGEN

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Das Vorratsvermögen wurde im Rahmen einer Stichtagsinventur zum 31. Dezember 2009 körperlich aufgenommen. Es handelt sich dabei ausschließlich um Montagezubehör.

2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten die Forderungen aus dem laufenden und aktuellen Geschäftsverkehr der Gesellschaft (TEUR 9,1).

Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,5% der zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung noch offenen Forderungen Rechnung getragen.

3. Sonstige Vermögensgegenstände

In der Position der sonstigen Vermögensgegenstände ist im Wesentlichen ein Umsatzsteuerguthaben (TEUR 100,5) enthalten.

4. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Der Kassenbestand (TEUR 0,4) und die Guthaben bei Kreditinstituten (TEUR 0,1) sind mit ihren Beständen zum Abschlussstichtag aufgenommen.

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Diese Position beinhaltet die vorausgezahlten Finanzierungsaufwendungen (TEUR 4,4), Versicherungsbeiträge (TEUR 3,2) und Kfz-Steuern (TEUR 0,5).

PASSIVA

A. KAPITAL

1. Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt TEUR 25,0 und ist voll eingezahlt.

B. RÜCKSTELLUNGEN

1. Steuerrückstellungen

Die Position der Steuerrückstellungen berücksichtigt neben der Gewerbesteuerrückstellung für das Kalenderjahr 2009 (TEUR 15,7) auch die Rückstellungen für Körperschaftsteuer (TEUR 17,8) und Solidaritätszuschlag (TEUR 1,0) des Kalenderjahres 2009 .

2. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Rückstellungen für Überstunden  für Tantiemeansprüche (TEUR 30,0), nicht gewährten Urlaub (TEUR 19,8), Überstunden (TEUR 3,4) , Archivkosten (TEUR 3,4), Gewährleistungen (TEUR 10,8) sowie Abschluss- und Prüfungskosten (TEUR 6,3).

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
 
Die Position umfasst neben dem laufenden Konto (TEUR 21,2) die im Rahmen der Fahrzeugfinanzierung aufgenommenen Darlehen (TEUR 9,6).

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Position der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthält die Verbindlichkeiten aus den laufenden Geschäftsbeziehnungen zwischen der Gesellschaft und anderen Unternehmen.

Es bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
 
Hierunter werden die für die SunConcept GmbH, Elz und der Solarmade GmbH, Elz, geführten Verrechnungskonten ausgewiesen.

4. Sonstige Verbindlichkeiten

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind die Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt (TEUR 16,6), die Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben (TEUR 8,1) sowie eine Bareinalge eines Geschäftführers (TEUR 2,5) ausgewiesen.

Pfandrechte bestehen hinsichtlich der sonstigen Verbindlichkeiten keine.

IV. SONSTIGE ANGABEN

1. ANGABEN ZU DEN ORGANEN DER GESELLSCHAFT

Im Geschäftsjahr 2009 erfolgte die Geschäftsführung der SunConcept Service GmbH durch die Geschäftsführer

  Oliver Stefan Ahlbach, Beselich
  Markus Börner, Hünstetten

Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird in Übereinstimmung mit § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

2. ANGABEN ÜBER ARBEITNEHMER

Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) Anzahl
Gewerbliche Arbeitnehmer 19
Aushilfen  4
Gesamt 23

3. HAFTUNGSVERHÄLTNISSE NACH § 251 HGB

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestehen nicht.

4. ERGEBNISVERWENDUNG

Die Gesellschafter beabsichtigen, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

UNTERZEICHNUNG DES JAHRESABSCHLUSSES DER
SUNCONCEPT SERVICE GMBH, ELZ
GEMÄß § 245 HGB


Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, wie er sich aus diesem Bericht ergibt, wird hiermit versichert.


Elz, den _____________________


________________________
Oliver Stefan Ahlbach

________________________
Markus Börner



NARICHTLICH:

Der Jahresababschluss zum 31. Dezember 2009 wurde durch die Gesellschafterversammlung am 30. Juni 2010 festgestellt.

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