Stammdaten

Register
Amtsgericht Siegburg HRB 7464
Eingetragen
24.1.2003
Branche
Personenbeförderung im Linienverkehr auf der StraßeBetrieb von Bahnhöfen für den Personenverkehr einschließlich OmnibusbahnhöfenPersonenbeförderung im Gelegenheitsverkehr auf der Straße
Gegenstand
Betreiben eines Transport und Speditionsgeschäftes im Nah- und Fernverkehr. Vermietung von eigenen Fahrzeugen mit oder ohne Fachpersonal an Dritte gegen Entgelt, sowie die Nutzung fremder Fahrzeuge mit oder ohne Fachpersonal, sowie der Betrieb eines Taxiunternehmens einschließlich der Personenbeförderung mit Mietwagen, die Beförderung von Personen mit Omnibussen im Linien- und im Gelegenheitsverkehr und die Veranstaltung von Busreisen.

Historie

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Management

NameRolle
Olaf Rothstein
seit 11.2.2003
Prokura
Hans Peter Peisker
seit 24.1.2003
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Peisker GmbH

Waldbröl,Hermesdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1.767,00

3.252,00

II. Sachanlagen

2.006.857,41

2.008.624,41

1.280.537,41

1.283.789,41

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

28.721,34

70.250,80

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.250.775,35

1.147.009,43

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

49.193,60

1.328.690,29

27.379,03

1.244.639,26

C. Rechnungsabgrenzungsposten

86.828,99

55.263,74

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

175.143,08

64.717,24

Summe Aktiva

3.599.286,77

2.648.409,65



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

51.000,00

51.000,00

II. Kapitalrücklage

87.594,14

87.594,14

III. Bilanzverlust

-313.737,22

-203.311,38

IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

175.143,08

0,00

64.717,24

0,00

B. Rückstellungen

197.852,00

183.408,00

C. Verbindlichkeiten

3.401.434,77

2.459.932,47

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

5.068,56

Summe Passiva

3.599.286,77

2.648.409,03

ANHANG

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gegenstände des Anlagevermögens werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Soweit erforderlich werden im Rahmen des
§ 253 Abs. 2 HGB außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Bei der Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen wird die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zugrunde gelegt. Die Abschreibungen des beweglichen Anlagevermögens erfolgen grundsätzlich linear. Bei Anwendung der degressiven Abschreibungsmethode gemäß § 7 Abs. 2 EStG wird aber auf die lineare Abschreibungsmethode übergegangen, sobald diese zu einer höheren Abschreibung führt.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter deren Anschaffungskosten 150,00 Euro, aber nicht 1.000,00 Euro übersteigen wird gemäß § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet und mit 20 % p.a. abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter deren Anschaffungskosten 150,00 Euro nicht übersteigen werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe als Betriebsausgaben erfasst.

Die Vorräte werden grundsätzlich mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Die unfertigen Leistungen werden mit den tatsächlichen Kosten angesetzt. Hierbei werden die entstanden Lagerkosten berücksichtigt. In den Vorräten liegende Risiken werden durch entsprechende Abschläge zum am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert berücksichtigt.

Die übrigen Posten des Umlaufvermögens werden mit den Anschaffungskosten, dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Den Risiken im Forderungsbestand wird durch Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Es bestehen Forderungen mit einer Restlaufzeit größer ein Jahr in Höhe von 63.863,00 Euro (Vorjahr 59.735,00 Euro).

Die Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Sie werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden gemäß § 253 Abs. 1 HGB mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Handelsrechtliche Wahlrechte werden grundsätzlich im Rahmen der steuerlichen Zulässigkeit ausgeübt.

2. Verbindlichkeiten

davon innerhalb

davon nach mehr als

Gesamtbetrag

eines Jahres fällig

fünf Jahren fällig

Euro

Euro

Euro

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

1.365.576,54

435.831,96

113.538,17

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen

569.663,13

495.728,53

0,00

Mietkaufverbindlichkeiten

997.984,31

271.048,12

8.651,42

sonstige Verbindlichkeiten

468.300,79

351.983,05

79.161,86

3.401.524,77

1.554.591,66

201.351,45

In den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ist ein Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), ausgezahlt durch die Volksbank Oberberg eG, in Höhe von Euro 350.000,00 zur Finanzierung der Investitionskosten an dem Standort Industriestrasse 24 - 26, Waldbröl enthalten. Das Darlehen ist nicht besichert. Es handelt sich hierbei um ein Nachrangdarlehen mit Eigenkapitalcharakter, hinsichtlich dessen die KfW einen Rangrücktritt hinter alle Gläubiger jedoch vor den Gesellschaftern erklärt hat.

3. Mitglieder der Geschäftsführung

Geschäftsführer waren vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008:

Herr Peter Peisker

Frau Sandra Rados

4. Forderungen gegen Gesellschafter

Es bestehen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von Euro 95.569,97.

Es handelt sich um ein Forderung gegen den Alleingesellschafter und Geschäftsführer Peter Peisker. Die Forderungen wurden mit 2 % über dem geltenden Basiszinssatz verzinst. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht.

5. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

Waldbröl, den 16. Oktober 2009

 

Peter Peisker

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