FORGE
GmbH
Marktoberdorf/Rieder
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2007
EUR |
31.12.2006
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
8.615,00 |
17.329,00 |
| I.
Sachanlagen |
8.615,00 |
17.329,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
28.783,01 |
55.870,58 |
| I.
Vorräte |
535,00 |
220,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
27.939,94 |
52.737,03 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
308,07 |
2.913,55 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
37.398,01 |
73.199,58 |
Passiva
|
|
31.12.2007
EUR |
31.12.2006
EUR |
| A.
Eigenkapital |
19.614,44 |
31.842,93 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
6.842,93 |
-631,12 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
12.228,49 |
-7.474,05 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
0,00 |
8.600,00 |
| C.
Rückstellungen |
5.258,00 |
6.714,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
12.525,57 |
26.042,65 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
12.525,57 |
26.042,65 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
37.398,01 |
73.199,58 |
Anhang
FORGE Holzbau
GmbH
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Hauptstr. 25 a
87616
Marktoberdorf-Rieder
StNr. 125/126/70065
ANHANG zum Jahresabschluss
Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- u.
Verlustrechnung
=============================================
Grundsatzangaben
Unseren Jahresabschluss für das
Geschäftsjahr 2007 stellen wir nach den Vorschriften
des HGB 1986 (BiRiLiG) auf.
Die GVR haben wir nach dem Gesamtkostenverfahren
aufgestellt.
Diese Handelsbilanz weicht von der Steuerbilanz nicht
ab; eine Pflicht-rückstellung zur Steuerabgrenzung
entfällt.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Wir haben die Vermögensgegenstände zu
Anschaffungs- bzw. Herstel-lungskosten und die Schulden zu
Rückzahlungsbeträgen angesetzt, wobei die
Sachanlagen um nutzungsbedingte, planmäßige
Abschreibungen vermindert sind. Diese Abschreibungen
richten sich grundsätzlich nach Maßgabe der
steuerlichen Höchstsätze; es wird degressiv bzw.
linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter werden
erstmals im Zugangs-jahr voll abgesetzt.
Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu
Anschaffungskosten be-wertet. Unfertige Arbeiten sind zu
Herstellungskosten angesetzt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind zu
Nominal-beträgen vermindert um Wertberichtigungen
angesetzt.
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Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung
==============================================
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Rückstellungen sind pflichtgemäß
für alle ungewissen Verbind-lichkeiten gebildet
worden; sie decken erkennbare Risiken und Ver-pflichtungen
in angemessener Höhe.
Die Verbindlichkeiten sind mit
Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
Insgesamt erfolgt die Bewertung aller Posten jedoch
stets nach den günstigen, steuerlichen
Grundsätzen.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Abweichungen liegen nicht vor; wir bilanzieren und
bewerten stetig.
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Freiwillige Angaben
Der Jahresabschluss zum 31.12.2007 wurde im Dezember
2008 auf-gestellt und in der Gesellschafterversammlung
festgestellt.
Das Jahr 2007 schließt mit einem
Jahresfehlbetrag von EUR -12.228,49.
Der Vorschlag des Geschäftsführers lautet,
den Fehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.
Der Beschluss wurde konform gefasst.
Marktoberdorf-Rieder, im Dezember 2008
......................................
Formann Frank
Geschäftsführer
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