Stammdaten

Register
Amtsgericht Oldenburg HRB 213208
Vorher
MEItec Solutions GmbHmeicon GmbH
Eingetragen
6.5.2010
Branche
Herstellung von Würzmitteln und SoßenHerstellung von Stärke und StärkeerzeugnissenHerstellung von Ölen und Fetten, ohne Margarine u. ä. Nahrungsfette
Gegenstand
Die Produktion von Lebensmitteln, Lebensmittelzusatzstoffen und Lebensmittelzutaten und allen damit auch im weiteren Sinne in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und Dienstleistungen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

ConTrade GmbH

Cappeln (vormals: Kempen)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 71.792,00 80.466,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 308,00 768,00
II. Sachanlagen 71.484,00 79.698,00
B. Umlaufvermögen 826.450,53 602.311,11
I. Vorräte 48.624,15 4.101,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 175.200,52 178.948,22
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 602.625,86 419.261,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.635,75 6.869,18
Bilanzsumme, Summe Aktiva 903.878,28 689.646,29

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 486.418,89 332.349,12
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 461.418,89 307.349,12
B. Rückstellungen 34.502,30 76.450,55
C. Verbindlichkeiten 382.957,09 280.846,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 903.878,28 689.646,29

Anhang


 
I. Allgemeine Angaben zur Bilanz

 
Die ConTrade GmbH ist beim Amtsgericht Oldenburg unter der Registernummer HRB 213208 eingetragen.

Die Gesellschaft ist aufgrund ihrer Umsatzerlöse und der Bilanzsumme eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist nach den für sie geltenden handelsrechtlichen und den sie ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG).

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften der §§ 266 - 278 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Gesellschaft macht bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung von den Erleichterungsregeln der §§ 266 Abs. 1 Satz 3, 274 a und 276 HGB Gebrauch. Bei der Aufstellung des Anhangs wurden die Erleichterungsregeln des § 288 HGB in Anspruch genommen.
Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, wurden einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

II. Angaben zu Einzelposten der Aktiva

 
1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Soweit es sich um abnutzbares Anlagevermögen handelt, wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden aufgrund der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Als Abschreibungsmethode wurde die lineare Abschreibung gewählt.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis 410 EUR erfolgte die volle Abschreibung gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG im Jahr der Anschaffung. Aus Vereinfachungsgründen wurde die steuerliche Rechtsgrundlage auch in der Handelsbilanz angewandt.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert ausgewiesen.

Erkennbare Einzelrisiken bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen nicht vor, so dass keine Einzelwertberichtigungen zu bilden waren.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von EUR 149.082,01 (Vorjahr: EUR 145.026,14) und sind in den Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen enthalten.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

3. Flüssige Mittel

Die Bankguthaben und der Kassenbestand sind mit dem Nennbetrag ausgewiesen.

4. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

III. Angaben zu Einzelposten der Passiva

 
1. Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00 und ist mit dem Nennbetrag bilanziert.

2. Rückstellungen

Die Rückstellungen tragen allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung und wurden grundsätzlich in Höhe des Betrages gebildet, mit dem die Gesellschaft voraussichtlich in Anspruch genommen wird.

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von EUR 26.672,64 (Vorjahr: EUR 18.624,51) und sind in den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

IV. Allgemeine Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

 
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zu Grunde gelegt. Die Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

V. Sonstige Angaben

 
1. Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2017 war:

Herr
Jan Paul Ingenpass
Lebensmitteltechniker
Werder (Havel) OT Kemnitz

  

sonstige Berichtsbestandteile


Jan Paul Ingenpass, Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.04.2018 festgestellt.

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