Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 103004
Vorher
Geiger Autokrane GmbH
Eingetragen
14.9.1990
Branche
Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 tHerstellung von Hebezeugen und FördermittelnBetrieb von Verkehrswegen für Straßenfahrzeuge
Gegenstand
Der Betrieb eines Autokran- und Bergungsunternehmens.

Historie

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Management

NameRolle
Brigitte Geiger
seit 18.2.2016
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Geiger Autokrane GmbH.

Lahnstein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 114.508,00 118.598,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 301,00 630,00
II. Sachanlagen 15.207,00 18.968,00
III. Finanzanlagen 99.000,00 99.000,00
B. Umlaufvermögen 154.201,83 200.449,45
I. Vorräte 1.625,00 1.700,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 73.549,77 137.748,22
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 11.552,16 13.198,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 79.027,06 61.001,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten 13.367,28 13.031,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 282.077,11 332.078,85

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 211.675,15 253.257,27
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 25.564,59
II. Gewinnvortrag 227.692,68 257.753,52
III. Jahresfehlbetrag 42.017,53 30.060,84
B. Rückstellungen 11.944,00 13.929,00
C. Verbindlichkeiten 58.457,96 64.892,58
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 58.457,96 64.892,58
Bilanzsumme, Summe Passiva 282.077,11 332.078,85

Anhang


A. Rechtliche Verhältnisse


Frau Brigitte Geiger ist ab 01. Januar 2007 alleinige Geschäftsführerin der GmbH.
Sie ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Auf die Gesellschaft finden die Vorschriften des § 267 Abs. 1 HGB Anwendung.

B. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Der Jahresabschluß der Geiger Autokrane GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Aktivseite der Bilanz
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.
Für angeschaffte Wirtschaftsgüter zwischen 150,00 € und 1.000,00 € wurde ein Sammelposten gem. § 6 Abs. 2a EStG gebildet, der mit einem Fünftel jeweils gewinnmindernd abgeschrieben wurde.
Das Vorratsvermögen wurde geschätzt weil keine körperliche Bestandsaufnahme erfolgte.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind ausgehend vom Nennwert unter Beachtung aller erkennbaren Risiken bewertet. Es wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 2.822,34 € vorgenommen.
In den sonstigen Vermögensgegenständen ist eine Aktivierung des Körperschaftsteuerguthabens mit dem nach § 37 (2) Satz 3 KStG ab gezinsten Betrag in Höhe von 11.552,16 € mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.
Der Kassenbestand und das Guthaben bei Kreditinstituten stimmen mit dem Kassenbericht  und den Kontoauszügen zum 31.12.2011 überein. Zinsen und Spesen sind in alter Rechnung gebucht.
Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Versicherungsbeiträge, Direktversicherung,  Pachtzahlung und Nutzungsverträge für Betriebsstoffe.


Passivseite der Bilanz
Sonstige Rückstellungen für alle erkennbaren Verbindlichkeiten sind gebildet worden. Sie wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Es handelt sich dabei um Rückstellungen für Archivierungskosten, Buchführungs- und Abschlusskosten, sowie Kosten für dessen Veröffentlichung.
Die Verbindlichkeiten beinhalten Anzahlungen von Kunden für noch nicht erbrachte Leistungen in Höhe von 15.830,73 €.


  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 13.534,91 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.06.2012 festgestellt.

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