Conworx Technology GmbHLiquidiert

12489 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 108582
Eingetragen
25.7.2007
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieEntwicklung und Programmierung von AnwendungssoftwareErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Entwicklung, Vertrieb und Support von Softwarelösungen im Gesundheitswesen.

Historie

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Management

NameRolle
Anna Monika Boos
seit 10.1.2017
Geschäftsführer
Roman Rosenkranz
seit 25.7.2007
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Conworx Technology GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 137.496,50 106.004,86
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 30.106,50 33.272,64
II. Sachanlagen 77.850,50 66.923,00
III. Finanzanlagen 29.539,50 5.809,22
B. Umlaufvermögen 1.547.526,52 967.493,64
I. Vorräte 168,30 23.024,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.291.292,42 870.622,69
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5.043,91 0,00
davon gegen Gesellschafter 0,00 16.989,24
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 256.065,80 73.846,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten 22.791,23 20.509,41
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.707.814,25 1.094.007,91

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 946.892,63 489.605,00
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnrücklagen 51.129,19 51.129,19
III. Gewinnvortrag 388.475,81 148.559,48
IV. Jahresüberschuss 457.287,63 239.916,33
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 19.886,86 56.950,18
C. Rückstellungen 364.696,70 247.033,44
D. Verbindlichkeiten 376.338,06 300.419,29
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 329.716,45 300.419,29
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.707.814,25 1.094.007,91

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, nach den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB Anwendung.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften , §§ 265, 268-274a HGB, §§ 276-278 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB aufgestellt. Auf die Gliederung der Bilanz finden die Vorschriften der § 266 HGB und §275 HGB sowie § 42 GmbHG Anwendung.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in EUR umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte 2015
EUR
2014
EUR
Forderung an Gesellschafter Roman Rosenkranz 16.918,27 16.918,27
Forderung an Gesellschafterin Technos Invest GmbH 258.394,23 0,00

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 329.716,45 (Vorjahr: EUR 300.419,29).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Roman Rosenkranz ausgeübter Beruf: Kaufmann

Anlagespiegel

Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2015
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
kumulierte Abschreibungen 31.12.2015
EUR
Buchwert 31.12.2015
EUR
Abschreibungen Geschäftsjahr
EUR
Anlagevermögen            
Immaterielle Vermögensgegenstände            
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 10.359,64 0,00 10.359,64 0,00 0,00 0,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 67.006,09 17.642,23 0,00 54.542,32 30.106,50 10.448,73
geleistete Anzahlungen 22.783,50 0,00 0,00 22.783,00 0,00 0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände 100.149,23 17.642,23 10.359,64 77.325,32 30.106,50 10.448,73
Sachanlagen            
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 212.377,70 58.218,27 147.139,46 45.606,01 77.850,50 26.515,77
Summe Sachanlagen 212.377,70 58.218,27 147.139,46 45.606,01 77.850,50 26.515,77
Finanzanlagen            
Beteiligungen 5.809,22 21.487,17 1.136,89 1.487,17 26.159,50 0,00
Genossenschaftsanteile 0,00 3.380,00 0,00 0,00 3.380,00 0,00
Summe Finanzanlagen 5.809,22 24.867,17 1.136,89 1.487,17 29.539,50 0,00
Summe Anlagevermögen 318.336,15 100.727,67 158.635,99 124.418,50 137.496,50 36.964,50

sonstige Berichtsbestandteile

 

Berlin, den 28.06.2016

gezeichnet Roman Rosenkranz

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.06.2016 festgestellt.

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