DiDiomede
GmbH
Wassenberg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
67.193,00 |
55.072,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
565,00 |
| II.
Sachanlagen |
65.652,00 |
52.967,00 |
| III.
Finanzanlagen |
1.540,00 |
1.540,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
731.360,94 |
891.179,96 |
| I.
Vorräte |
149.014,66 |
323.473,19 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
199.761,86 |
283.916,92 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
27.435,38 |
19.484,60 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
382.584,42 |
283.789,85 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
12.481,79 |
14.487,40 |
| Aktiva |
811.035,73 |
960.739,36 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
521.535,70 |
419.179,23 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
346.179,23 |
268.610,15 |
| III.
Jahresüberschuss |
150.356,47 |
125.569,08 |
| B.
Rückstellungen |
74.064,00 |
74.053,15 |
| C.
Verbindlichkeiten |
215.436,03 |
467.506,98 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
215.436,03 |
467.506,98 |
| Passiva |
811.035,73 |
960.739,36 |
Anhang
I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen
Die DiDiomede GmbH mit Sitz in Wassenberg, ist beim
Handelsregister Aachen unter der HRB 15240 eingetragen.
II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde nach den
Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die
Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, den
ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die
Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den
Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.
Auf die Rechnungslegung der Gesellschaften finden die
Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne
des § 267 Absatz 1 HGB Anwendung.
III. Angaben zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsgrundsätzen
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der
generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB
sowie unter Berücksichtigung der besonderen
Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften,
§§ 265, 268-274a HGB, §§ 276-277 HGB,
und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften
der §§ 252-256a HGB aufgestellt.
Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und
Verlustrechnung finden die Vorschriften der § 266 HGB
und § 275 HGB sowie § 42 GmbHG Anwendung. Die
Gewinn- und Verlustrechnung wird entsprechend dem
Gesamtkostenverfahren dargestellt.
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden
gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten,
soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung
erforderten.
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
Immaterielle Vermögensgegenstände sind zu
den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige
Abschreibungen, angesetzt.
Sachanlagen
Sachanlagen sind grundsätzlich zu
Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten,
vermindert um planmäßige Abschreibungen,
angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen
erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer.
Finanzanlagen
Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten
angesetzt.
Umlaufvermögen
Waren
Die Waren werden mit den durchschnittlichen
Anschaffungskosten bewertet. Notwendige Abschläge auf
den niedrigeren beizulegenden Wert wurden vorgenommen.
Unfertige Leistungen
Die unfertigen Leistungen werden entsprechend ihres
Fertigungsgrads mit anteiligen Herstellungskosten nach
§ 255 Absatz 2 HGB bewertet. In die Herstellungskosten
der unfertigen Leistungen wurden Fremdkapitalzinsen, die im
Herstellungszeitraum auf deren Finanzierung entfallen,
einbezogen.
Erhaltene Anzahlungen
Erhaltene Anzahlungen sind mit ihren
Erfüllungsbeträgen angesetzt und nach § 268
Absatz 5 Satz 2 HGB offen von den Vorräten abgesetzt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert
abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen
bewertet. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos bei
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird eine
angemessene Pauschalwertberichtigung auf den nicht
einzelwertberichtigen Netto-Forderungsbestand gebildet.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten sind zum
Nennwert angesetzt.
Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt
EUR 25.000,00 gemäß Handelsregistereintrag und
ist unverändert gegenüber dem Vorjahr.
Rückstellungen
Steuerrückstellungen
Die Steuerrückstellungen sind in Höhe des
voraussichtlichen Anfalls aufgrund des steuerlichen Gewinns
dotiert.
Sonstige Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen umfassen alle
erkennbaren Risiken und gewisse Verpflichtungen und sind in
Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendigen Rückzahlungs- beziehungsweise
Erfüllungsbetrages bewertet.
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind zu ihren
Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.
IV. Erläuterungen zur Bilanz
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände enthalten Posten mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von EUR
27.435,38 (Vorjahr: EUR 19.484,60). Alle übrigen
Forderungen und die sonstigen
Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres
fällig.
Es bestehen Forderungen gegen Gesellschafter in
Höhe von EUR 27.435,38 (Vorjahr: EUR 19.484,60).
Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:
Verbindlichkeiten
gegenüber / aus:
|
Gesamt
in EUR
|
bis 1 Jahr
|
> 1 bis 5 Jahre
|
> 5 Jahre
|
Kreditinstituten
|
1.098,21
|
1.098,21
|
0,00
|
0,00
|
(Vorjahr)
|
(1.617,35)
|
(1.617,35)
|
(0,00)
|
(0,00)
|
erhaltene
Anzahlungen
(Vorjahr)
|
114.855,02
(332.268,58)
|
114.855,02
(332.268,58)
|
0,00
(0,00)
|
0,00
(0,00)
|
Lieferungen und
Leistungen
(Vorjahr)
|
25.151,80
(63.683,81)
|
25.151,80
(63.683,81)
|
0,00
(0,00)
|
0,00
(0,00)
|
verbundene UN
(Vorjahr)
|
0,00
(0,00)
|
0,00
(0,00)
|
0,00
(0,00)
|
0,00
(0,00)
|
Sonstiges
(Vorjahr)
|
74.331,00
(69.937,24)
|
74.331,00
(69.937,24)
|
0,00
(0,00)
|
0,00
(0,00)
|
Gesamt
(Gesamt Vorjahr)
|
215.436,03
(467.506,98)
|
215.436,03
(467.506,98)
|
0,00
(0,00)
|
0,00
(0,00)
|
V. Sonstige Angaben
Haftungsverhältnisse
Es bestehen zum Bilanzstichtag nachfolgende
Haftungsverhältnisse.
Verpflichtungen aus …
|
EUR
|
Miet- u.
Pachtverträgen
|
29.850,00
(VJ: 32.979,00)
|
Leasingverträgen
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1.569,24
(VJ: 6.864,15)
|
Gesamt
|
31.419,24
(VJ: 39.843,15)
|
Anzahl Mitarbeiter
Im Geschäftsjahr beschäftigte die
Gesellschaft 11 Mitarbeiter (VJ: 8 Mitarbeiter).
sonstige Berichtsbestandteile
Geschäftsleitung
Herr Gabriel DiDiomede, operative
Geschäftsleitung
Herr Enrico DiDiomede, operative
Geschäftsleitung
Heinsberg, den 24. Juli
2024
gez.
Gabriel DiDiomede
gez.
Enrico DiDiomede
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.07.2024
festgestellt.
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