ACSS
Vibrotec GmbH
Ahaus
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
70.130,85 |
72.345,85 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
1,00 |
| II.
Sachanlagen |
70.055,00 |
72.270,00 |
| III.
Finanzanlagen |
74,85 |
74,85 |
| B.
Umlaufvermögen |
522.893,73 |
908.808,46 |
| I.
Vorräte |
18.053,27 |
91.503,60 |
| 1.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen
abgesetzt |
121.446,73 |
948.956,03 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
451.192,25 |
688.769,59 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
53.648,21 |
128.535,27 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
5.792,91 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
598.817,49 |
981.154,31 |
Passiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Eigenkapital |
106.698,05 |
135.752,79 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
110.752,79 |
43.574,20 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
29.054,74 |
-67.178,59 |
| B.
Rückstellungen |
154.700,00 |
177.455,79 |
| C.
Verbindlichkeiten |
337.419,44 |
667.945,73 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
598.817,49 |
981.154,31 |
Anhang
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und
bewertet:
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu
Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Die unfertigen Erzeugnisse und Leistungen wurden mit
den dem Grad der Fertigstellung entsprechenden
Herstellungskosten bewertet.
Die erhaltenen Anzahlungen wurden gem. § 268
Abs. 5 HGB von dem Posten "Vorräte" offen
abgesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Der Jahresabschluss enthält auf fremde
Währung lautende Sachverhalte, die in EUR umgerechnet
wurden.
Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder
Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am
Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des
Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei
Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt
soweit die Forderungen oder Verbindlichkeiten eine
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ausweisen. Bei einer
Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger bleibt es
gemäß § 256 a HGB bei der Bewertung zum
Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Mitzugehörigkeitsvermerke
Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden
Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden.
Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit
wird dazu folgende Erläuterung gegeben:
Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende
Posten und Sachverhalte:
Forderungen gegen verbundene Unternehmen in der
Bilanz mit EUR 170.530,32. Darin enthalten:
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit EUR
85.416,52 und sonstige Vermögensgegenstände mit
EUR 85.113,80.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen in der Bilanz mit EUR 241.165,22 Darin
enthalten: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
mit EUR 117.554,40 und sonstige Verbindlichkeiten mit EUR
123.610,82.
Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR
(Vorjahr: 0,00 EUR).
Angaben zu Forderungen gegenüber
Gesellschaftern
Der Wert der Forderungen gegenüber
Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 78.050,60
(Vorjahr: EUR 2.544,76).
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten,
die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert
sind, beträgt EUR 249.024,31.
Die nachfolgenden Sicherungsarten und
Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
Eigentumsvorbehalte, Sicherungszession,
Bürgschaften
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 337.419,44
(Vorjahr: EUR 655.945,73).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR
0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).
Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 232.333,09
(Vorjahr: EUR 108.287,53).
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten
Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB
Neben den in der Bilanz aufgeführten
Verbindlichkeiten sind die folgenden
Haftungsverhältnisse zu vermerken:
Haftungsverhältnisse nach § 251
HGB
|
Betrag
|
|
EUR
|
aus Avalkrediten
|
265.077,81
|
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten
sonstigen finanziellen Verpflichtungen
Neben den in der Bilanz ausgewiesenen
Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 12.000
sonstige finanzielle Verpflichtungen aus
Mietverträgen.
Dabei sind Verpflichtungen gegenüber verbundenen
Unternehmen in Höhe von EUR 12.000,00 enthalten.
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 14.
Unterschrift der Geschäftsführung
Ahaus-Alstätte, 13. Juli 2020
gez. Friedhelm Körkemeyer
gez. Sandro Körkemeyer
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.07.2020 festgestellt.
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