REMEX Oberhausen GmbHLiquidiert

46049 Oberhausen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 12212
Vorher
GfS Gesellschaft für Schlackenaufbereitung mit beschränkter Haftung
Eingetragen
16.10.2003
Branche
Rückgewinnung sortierter WerkstoffeEnergetische Verwertung von AbfällenGroßhandel mit NE-Erzen, NE-Metallen und NE-Metallhalbzeug
Gegenstand
ist die Aufbereitung und Verwertung sowie schadlose Beseitigung von Bauabfällen, mineralischer industrieller Abfälle, Bahnschotter sowie sonstiger mineralischer Reststoffe, der Handel, Transport und Vertrieb von mineralischen Baustoffen und Schüttgütern, Entkernung, Demontage und Rückbau von Anlagen und Gebäuden, Erbringung von Ingenieurleistungen, die im Zusammenhang mit den vorgenannten Tätigkeiten stehen, Betrieb von Deponien sowie stationären oder mobilen Aufbereitungsanlagen für mineralische Abfälle, Rekultivierung und Renaturierung von Altflächen, Deponien und ausgebeuteter Lagerstätten mineralischer Rohstoffe.

Historie

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Management

NameRolle
Stephan Böcker
seit 2.2.2015
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

GfS Gesellschaft für Schlackenaufbereitung mit beschränkter Haftung

Oberhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2013 bis zum 30.09.2014

Bilanz

Aktiva

  30.9.2014
EUR
30.9.2013
EUR
A. Anlagevermögen 1.827.606,00 1.030.174,00
I. Sachanlagen 1.827.606,00 1.030.174,00
B. Umlaufvermögen 3.824.098,65 6.159.993,94
I. Vorräte 98.887,16 147.692,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 577.106,63 1.008.642,88
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 16.979,17 20.634,01
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.148.104,86 5.003.658,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.389,94 6.172,98
Bilanzsumme, Summe Aktiva 5.658.094,59 7.196.340,92

Passiva

   
  30.9.2014
EUR
30.9.2013
EUR
A. Eigenkapital 3.691.138,88 6.066.470,52
I. gezeichnetes Kapital 550.000,00 550.000,00
II. Bilanzgewinn 3.141.138,88 5.516.470,52
B. Rückstellungen 1.526.267,43 781.258,87
C. Verbindlichkeiten 440.688,28 348.611,53
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 440.688,28 348.611,53
Bilanzsumme, Summe Passiva 5.658.094,59 7.196.340,92

Anhang für das Geschäftsjahr 2013/14

Gesellschaft für Schlackenaufbereitung mbH, Oberhausen

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Jahresabschluss

Der Abschluss für das Geschäftsjahr 2013/14 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB gewählt. Die Gesellschaft erfüllt im Geschäftsjahr die Größenkriterien einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Aufwendungen und Erträge werden auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern) aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 bis 274, 279 bis 283 HGB) aufgestellt.

3. Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Aufbereitung und Verwertung von Schlacken aller Art. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen, Zweigniederlassungen gründen und alle Geschäft vornehmen, die geeignet sind, dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern.

4. Gesellschafterverhältnisse

Alleiniger Gesellschafter ist Herr Stefan Weyrich.

5. Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer war während des Geschäftsjahres 2013/14 Herr Stefan Weyrich (Kaufmann), Mülheim/Ruhr, bestellt.

II. Erläuterungen zum Jahresabschluss

1. Anlagevermögen

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungskosten, abzüglich aufgelaufener Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode ermittelt. Die Nutzungsdauern liegen zwischen 2 und 10 Jahren. Die Abschreibungen erfolgen pro rata temporis.

2. Vorräte

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennbeträgen angesetzt; dem allgemeinen Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben, mit Ausnahme von unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesenen Körperschaftsteuerguthaben gem. § 37 KöSt von T€ 17 (Vorjahr T€ 21), eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

4. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert angesetzt. Im Vorjahr bestanden bei Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von T€ 1.663 Verfügungsbeschränkungen.

5. Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der Ausgaben angesetzt, sofern diese Aufwand späterer Geschäftsjahre darstellen.

6. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital von € 550.000 ist zum Nennwert angesetzt und vollständig eingezahlt.

7. Rückstellungen

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind gemäß RückAbzinsVO mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst worden.

8. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Sonstige Angaben

Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

 

Oberhausen, 29. Oktober 2014

Die Geschäftsführung

gez. Stefan Weyrich

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 01.12.2014 festgestellt.

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