Stammdaten

Register
Amtsgericht Tostedt HRB 204739
Eingetragen
11.5.2011
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und WohnungenVermittlungstätigkeiten für Beherbergungsdienstleistungen
Gegenstand
Das Betreiben eines Hotels und einer Gastronomie in Cuxhaven sowie das Bewirtschaften von Immobilien.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Heinz Weber
seit 5.11.2014
Prokura
Jens Grotelüschen
seit 5.11.2014
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Jens Grotelüschenhavenhostel Deutschland GmbH
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
75.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

havenhostel Cuxhaven GmbH

Cuxhaven

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

115.225,00

185.964,00

I. Sachanlagen

114.075,00

184.814,00

II. Finanzanlagen

1.150,00

1.150,00

B. Umlaufvermögen

1.319.445,54

1.519.868,6

I. Vorräte

47.033,77

45.204,68

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.224.786,23

1.319.991,39

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

47.625,54

124.672,53

C. Rechnungsabgrenzungsposten

10.526,49

8.263,83

Summe Aktiva

1.445.197,03

1.714.096,43



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

545.819,28

460.213,87

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag

435.213,87

III. Jahresüberschuss

85.605,41

IV. Bilanzgewinn

435.213,87

B. Rückstellungen

77.877,60

81.726,00

C. Verbindlichkeiten

821.500,15

1.172.156,56

Summe Passiva

1.445.197,03

1.714.096,43

ANHANG

A. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft

Firma: havenhostel Cuxhaven GmbH

Sitz: Cuxhaven

Handelsregister: Amtsgericht Tostedt HRB 204739

B. Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die havenhostel Cuxhaven GmbH weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die größenabhängigen Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs wurden mit den Ausnahmen, dass ein Anlagenspiegel nach § 284 Abs. 3 HGB aufgestellt und die Angaben gemäß § 285 Nr. 2 HGB gemacht wurden, in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir "davon-Vermerke" zu Posten der Bilanz in den Anhang aufgenommen.

Der Jahresabschluss ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt worden.

C. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bei den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen berücksichtigt.

Die Vornahme der planmäßigen Abschreibungen erfolgt unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode.

Geringwertige Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungswert von bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Das Finanzanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit erforderlich, werden Abschreibungen vorgenommen.

Der Ansatz des Vorratsvermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Sofern der Zeitwert am Bilanzstichtag niedriger war, wird dieser angesetzt. Das strenge Niederstwertprinzip wird bei der Bewertung beachtet.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden mit den anteiligen Ausgaben aus der Zeit vor dem Abschlussstichtag, die Aufwendungen für Folgejahre darstellen, abgegrenzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, sie sind ausreichend bemessen und nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in der Höhe notwendig.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

D. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten

Posten der Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres für die Einzelposten des Anlagevermögens ergeben sich aus dem nachfolgenden Anlagenspiegel:

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände weisen folgende Restlaufzeiten auf:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit

unter
einem Jahr

über einem Jahr

gesamt

1.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

54.715,24

0,00

54.715,24

(Vorjahr)

(107.480,75)

(0,00)

(107.480,75)

2.

sonstige Vermögensgegenstände

327.753,47

842.317,52

1.170.070,99

(Vorjahr)

(156.442,29)

(1.086.068,35)

(1.242.510,64)

382.468,71

842.317,52

1.224.786,23

(Vorjahr)

(263.923,04)

(1.086.068,35)

(1.349.991,39)

Forderungen gegen Gesellschafter sind im Posten sonstige Vermögensgegenstände enthalten und bestehen in Höhe von T€ 972 (Vorjahr: T€ 1.070).

3. Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel:

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr

über ein Jahr

davon mehr als fünf Jahre

gesamt

1.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

183.292,10

120.831,20

0,00

304.123,30

(Vorjahr)

(208.711,67)

(304.132,80)

(512.844,47)

2.

erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

6.359,58

0,00

0,00

6.359,58

(Vorjahr)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

3.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

226.890,53

0,00

0,00

226.890,53

(Vorjahr)

(282.909,50)

(0,00)

(282.909,30)

4.

sonstige Verbindlichkeiten

25.675,58

258.451,16

0,00

284.126,74

(Vorjahr)

(124.665,43)

(251.737,16)

(376.402,59)

442.217,79

379.282,36

0,00

821.500,15

(Vorjahr)

(616.286,60)

(555.869,96)

(1.172.156,56)

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind enthalten Verbindlichkeiten:

- aus Steuern: € 3.468,25 (Vorjahr: € 96.293,97)

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind im Posten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ent hal ten und be stehen in Hö he von T€ 0,1 (Vorjahr: T€ 3,1).

E. Sonstige Pflichtangaben

Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt

Im Durchschnitt des Geschäftsjahres waren 18 Mitarbeiter (Vorjahr: 25 Mitarbeiter) beschäftigt.

 

Cuxhaven, den 11. März 2025

gez. Jens Grotelüschen

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 13. März 2025

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