MATHISJAN GmbHLiquidiert

07743 Jena, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 503200
Vorher
MATTHISJAN GmbH
Eingetragen
25.11.2008
Branche
Großhandel mit Mehl und GetreideproduktenGroßhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und NahrungsfettenGroßhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
Gegenstand
Im- und Export von Lebensmitteln aller Art, der Betrieb von Ölmühlen, der Betrieb von Speisölabfüllanlagen, die Lagerhaltung mit Speiseöl, der Betrieb von Labors für Lebensmittelchemie und der Handel mit Speiseöl, Getränken, Gewürzen und ergänzenden Waren (Zubehör). Gegenstand ist ferner die Erbringung von Beratungsleistungen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

MATHISJAN GmbH

Jena

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Umlaufvermögen 2.912,37 1.588,97
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.912,37 1.303,11
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 285,86
B. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 10.019,42 14.201,96
Bilanzsumme, Summe Aktiva 12.931,79 15.790,93

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 39.201,96 2.106,31
III. Jahresüberschuss 4.182,54 -37.095,65
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 10.019,42 14.201,96
B. Rückstellungen 1.000,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 11.931,79 14.790,93
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 11.931,79 14.790,93
Bilanzsumme, Summe Passiva 12.931,79 15.790,93

Anhang vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010, der Matthisjan GmbH



1. Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010 der Matthisjan GmbH wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach §§ 266, 275 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Die Bilanzierung und Bewertung wurden nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften vorgenommen.

2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände und Liquide Mittel wurden mit ihrem Nominalwert unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen angesetzt.
Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen erfolgten für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe des Betrages, der voraussichtlich zu ihrer Begleichung erforderlich ist.
Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.
Nach Aussage der Geschäftsführung ist allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken, soweit sie bis zur Aufstellung des Abschlusses für das Geschäftsjahr erkennbar waren, durch Bildung ausreichender Rückstellungen Rechnung getragen.

3. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

4. Sonstiges

Zum Geschäftsführer bestellt war im Geschäftsjahr 2010 Herr Dr. Khwaja-Karim Sidigi.

Jena, den 2. April 2012

Dr. Khwaja-Karim Sidigi
Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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