LUXALMARE
YACHT GmbH
Rostock
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Umlaufvermögen |
1.006,45 |
5.600,81 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
2.050,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.006,45 |
2.476,72 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
0,00 |
1.074,09 |
| B.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
10.947,86 |
8.389,15 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
11.954,31 |
13.989,96 |
Passiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
33.389,15 |
32.509,15 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
2.558,71 |
880,00 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
10.947,86 |
8.389,15 |
| B.
Rückstellungen |
6.368,99 |
5.860,28 |
| C.
Verbindlichkeiten |
5.585,32 |
8.129,68 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
5.585,32 |
8.129,68 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
11.954,31 |
13.989,96 |
Anhang
A. Vorbemerkung
Zur Verbesserung der Klarheit der Darstellung
sind Vermerke zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung im
Anhang ausgewiesen.
B. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der LuxAlmare Yacht GmbH
wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB und
des Gesetztes betreffend die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung erstellt.
Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2009
die Größenmerkmale einer kleinen GmbH im Sinne
von § 267 Abs. 1 HGB auf.
Von den größenabhängigen
Erleichterungen im Sinne des § 288 S. 1 HGB wurde
weitest gehend Gebrauch
gemacht.
C. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden angewandt:
1. Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert
angesetzt. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen waren
nicht zu bilden.
2. Die Steuerrückstellungen und die sonstigen
Rückstellungen sind so bemessen, dass sie
nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken
und ungewissen Verpflichtungen angemessen Rechnung tragen.
3. Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte zu den
Rückzahlungsbeträgen.
D. Bilanzerläuterungen
1. Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten eine
Verbindlichkeit gegenüber dem Gesellschafter in
Höhe von EUR 5.585,32.
2. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr
als fünf Jahren bestehen zum Bilanzstichtag nicht.
E. Sonstige Pflichtangaben
Die Geschäfte wurden im Geschäftsjahr
2009 durch folgende Personen geführt:
Frau Christine Lehmann
Die Geschäftsführung schlägt vor, den
Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2009 in Höhe
von
EUR 2.558,71 mit dem Ergebnisvortrag zu verrechnen.
Rostock, den 13. Dezember 2011
Die Geschäftsführung
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich
vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung
offengelegt.
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