Alternative Technik Scherf GmbH

Calauer Straße 12, 03229 Altdöbern, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Cottbus HRB 7486
Eingetragen
3.3.2006
Branche
Wärme- und KältehandelIngenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungHerstellung von Solarwärmekollektoren
Gegenstand
Installation, Entwicklung, Herstellung und der Handel mit energetischen Anlagen, Heizungsanlagen, sowie Anlagen zur alternativen Energie- und Wärmegewinnung und -nutzung, sowie Planung, Projektierung der vorgenannten Systeme und aller angrenzenden bauausführenden Tätigkeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Ute Elisabeth Scherf
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Ute Elisabeth Scherf
03229 Altdöbern, Calauer Str. 12
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Alternative Technik Scherf GmbH

Altdöbern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 94.069,00 104.112,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 109,00
II. Sachanlagen 94.068,00 104.003,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
B. Umlaufvermögen 513.308,26 425.303,96
I. Vorräte 459.095,05 355.483,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 53.785,17 63.781,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 428,04 6.038,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten 619,00 604,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 607.996,26 530.019,96

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 24.743,63 24.778,93
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 221,07 1.255,27
III. Jahresfehlbetrag 35,30 -1.034,20
B. Rückstellungen 7.096,89 5.589,12
C. Verbindlichkeiten 576.155,74 499.651,91
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 471.819,42 354.313,04
Bilanzsumme, Summe Passiva 607.996,26 530.019,96

Anhang


A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Alternative Technik Scherf GmbH umfasst gemäß § 264 HGB die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs sowie unter Berücksichtigung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes aufgestellt.

Größenabhängige Erleichtungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 274a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren i.S.d. § 275 Abs.2 HGB aufgestellt worden.


B. Angaben zur Bewertung und Bilanzierung

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 € wurden im Jahr des Zugangs sofort voll abgeschrieben.

Die unfertigen Leistungen sind zu Anschaffungskosten bewertet.
Auf den Ausweis eines Disagios im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurde.

Die Vorräte sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert ausgewiesen.

Der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Das Gezeichnete Kapital sowie die Kapitalrücklagen sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, sie sind ausreichend bemessen und nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung in der Höhe notwendig.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


C. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten

1. Bilanz

Zur Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel verwiesen.

Die unfertigen Leistungen betreffen Bauvorhaben lt. Inventur.

Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als 1 Jahr.  
Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen 0,00

In den Forderungen sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstanden sind.

Folgende Finanzanlagen werden über ihrem beizulegenden Zeitwert ausgewiesen, da eine außerplanmäßige Abschreibung unterblieben ist:

Der Sonderposten mit Rücklageanteil liegen nicht vor.

Bei der Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen bestehen nicht.
Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschlusskosten, Personalkosten, Instandhaltung sowie sonstige Leistungen.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahren betragen 0.

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit unter einem Jahr.

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstanden sind.


2. Gewinn- und Verlustrechnung

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind keine wesentlichen periodenfremden Erträge und Aufwendungen vorhanden.


D. Sonstige Angaben

Über die in der Bilanz ausgewiesenen Schuldposten hinaus bestehen keine langfristigen Verpflichtungen bzw. Haftungsverhältnisse.

Im Durchschnitt des Wirtschaftsjahres waren 11,25 Mitarbeiter beschäftigt.


Geschäftsführung: Bernhard Scherf

 

.........................., den 01.02.2012 

Bernhard Scherf

Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 108.500,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 64.000,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.02.2012 festgestellt.

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