ROFEMA Bauelemente GmbHLiquidiert

37318 Uder, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 403005
Eingetragen
14.9.1993
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenGroßhandel mit sonstigen Baustoffen und BauelementenReparatur und Instandhaltung von Metallerzeugnissen
Gegenstand
Der An- und Verkauf von Bauelementen aller Fabrikationen einschließlich deren Montage sowie die Durchführung von Baureparaturen aller Art.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

ROFEMA Bauelemente GmbH

Uder

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

885,00

7000,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

720,00

6835,00

III. Finanzanlagen

165,00

165,00

B. Umlaufvermögen

40170,45

50353,22

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31206,99

34396,01

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

8963,46

15957,21

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

41055,45

57353,22


PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

-66272,52

-48175,73

I. Gezeichnetes Kapital

51129,19

51129,19

Ausstehende Einlagen

-12271,01

-12271,01

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-87033,91

-29545,39

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-18096,79

-57488,52

B. Rückstellungen

99031,70

100081,70

C. Verbindlichkeiten

8296,27

5447,25

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

41055,45

57353,22

ANHANG

Rofema Bauelemente GmbH i.L. Straße der Einheit 109, 37318 Uder

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Vorschriften des HGB und der relevanten Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt, steuerliche Besonderheiten wurden beachtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Maßgebend für die Erstellung dieses Jahresabschlusses waren die folgenden, im Vergleich zum Vorjahr im Prinzip gleichbleibenden, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Sachanlagevermögen wird zu den Anschaffungskosten bzw. zu den Herstellungskosten aktiviert und planmäßig abgeschrieben, sofern es abnutzbar ist.

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungs-dauer um planmäßige Abschreibungen reduziert. Sämtliche Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben.

Die Geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) mit einem Anschaffungswert von 150 EUR bis 1.000 EUR werden im Jahr des Zugangs aktiviert und auf 5 Jahre verteilt abgeschrieben.

Zugänge des Sachanlagevermögens werden grundsätzlich zeitanteilig abgeschrieben.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden keine Einzelwertberichtigungen oder Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

Im Anlagespiegel ist die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens dargestellt

1,00

Im Anlagespiegel ist die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens dargestellt

719,00

III. Finanzanlagen

Es handelt sich hierbei um langfristige Genossenschaftsanteile

165,00

B. Umlaufvermögen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen wurden mit dem Nennwert ausgewiesen

17.223,71

4. Sonstige Vermögensgegenstände

Die Sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angegeben.

13.983,28

IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Postgiro

Die Bestände wurden mit dem Nennwert angegeben, Kontoauszug, der den ausgewiesenen Saldo bestätigt, liegt vor.

8.963,46

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Kapital

38.858,18

Gezeichnetes Kapital

51.129,19

Ausstehende Einlagen, nicht eingefordert

12.271,01

IV. Gewinn- und Verlustvortrag

Summe der Verlustvorträge aus den Vorjahren

-87.033,91

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Jahresfehlbetrag gemäß Gewinn- und Verlustrechnung

-18.096,79

B. Rückstellungen

II. Rückstellungen

3. sonstige Rückstellungen

Es handelt sich um eine Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten von € 2.650,00 sowie eine Rückstellung für eine Nachforderung der Soka-Bau von € 96.381,70

99.031,70

C. Verbindlichkeiten

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Nennwert angesetzt.

5.325,46

8. Sonstige Verbindlichkeiten

Die Sonstigen Verbindlichkeiten wurden mit dem Nennwert ausgewiesen.

2.970,81

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 21.06.2012

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