Casino-Tanzschule GmbH

Am Blaufuß 22A, 46485 Wesel, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 10802
Eingetragen
10.4.2003
Branche
Diskotheken und Tanzlokale mit GetränkeausschankSpielhallen und Betrieb von GlücksspielautomatenEinzelhandel mit Tabakwaren
Gegenstand
Betrieb einer Tanzschule sowie der Einund Verkauf bzw. Ausschank von Waren und Getränken in den Räumen der Tanzschule

Historie

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Management

NameRolle
Ralf Schüring
seit 10.4.2003
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Casino-Tanzschule GmbH

Wesel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 40,00 40,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 38,00 38,00
B. Umlaufvermögen 4.184,13 2.752,35
I. Vorräte 3.432,97 2.239,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 74,53 176,91
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 676,63 335,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten 665,67 781,40
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 248.626,79 241.948,43
Bilanzsumme, Summe Aktiva 253.516,59 245.522,18

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,58 25.564,58
II. Verlustvortrag 267.513,01 438.204,04
III. Jahresfehlbetrag 6.678,36 -170.691,03
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 248.626,79 241.948,43
B. Rückstellungen 8.220,42 4.200,00
C. Verbindlichkeiten 245.296,17 241.322,18
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 133.402,17 130.400,18
Bilanzsumme, Summe Passiva 253.516,59 245.522,18

Haftungsverhältnisse / Eventualverbindlichkeiten

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften 12.782,30 12.782,30

Anhang

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluß der Casino-Tanzschule wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 400,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 150,00 aber nicht mehr als EUR 1.000,00 wurde bis einschließlich 2009 ein Sammelposten gebildet und linear über eine Dauer von 5 Jahren abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert bilanziert.

Soweit noch austehende Einlagen vorhanden waren, wurden diese hiervon abgesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, bestehen nicht.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gem. § 251 HGB bestehen in Höhe von EUR 12.782,30.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Steuern vom Einkommen und Ertrag ergeben sich aufgrund des Verlustes nicht.

Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung

Im Wirtschaftsjahr 2010 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 6.678,36 erzielt.

Der Bilanzverlust entwickelte sich wie folgt:

Bilanzverlust zum 01.01.2010 EUR 267.513,01
Jahresfehlbetrag 2010 EUR 6.678,36
Bilanzverlust zum 31.12.2010 EUR 274.191,37

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit dem Gesellschafter vor, den Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Angaben über Vorschüsse und Kredite an die Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2010 wurden an das Mitglied der Geschäftsführung keine Vorschüsse bzw. Darlehen gewährt.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Verbindlichkeiten EUR 39.095,22

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Herr Ralf Ulrich Schüring EUR 25.564,58
  EUR 25.564,58

 

Wesel, im Januar 2012

gez. Ralf Ulrich Schüring

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 39.095,22 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 36.241,30 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 16.01.2012 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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