Altmann & Partner GmbHLiquidiert

Hermann-Brangs-Straße 10A, 47877 Willich, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Krefeld HRB 6313
Eingetragen
19.3.2003
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBeteiligungsgesellschaftenVermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
ist die Vermittlung von Immobilien, Baufinanzierungen, Kapitalanlagen und die Durchführung von Bauträgermaßnahmen sowie der Erwerb und Verkauf von Freizeit und Sportartikeln, Solarien, Whirlpools Saunen und deren Zubehör. Die Gesellschaft ist zusätzlich berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen vorzunehmen, die zur Erreichung des eigentlichen Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen. Sie darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen und sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Historie

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Management

NameRolle
Edda Bujack
seit 10.7.2015
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Altmann & Partner GmbH

Willich-Neersen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 183,00 274,00
I. Sachanlagen 183,00 274,00
B. Umlaufvermögen 19.645,18 14.140,52
I. Vorräte 2.000,00 2.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.687,16 5.108,81
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.958,02 7.031,71
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.830.423,59 2.735.194,74
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.850.251,77 2.749.609,26

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 2.760.759,33 2.237.896,58
III. Jahresüberschuss 904.771,15 -522.862,75
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.830.423,59 2.735.194,74
B. Rückstellungen 1.240,00 1.740,00
C. Verbindlichkeiten 1.849.011,77 2.747.869,26
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.850.251,77 2.749.609,26

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus geminderter Verwertbarkeit ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

  Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 1.687,16 0,00 5.108,81 0,00

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.564,59 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der aktivische Ausweis "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" ist gleichzusetzen mit der bilanziellen Überschuldung, nicht jedoch mit der Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts. Zur Beseitigung der Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts sind folgende Maßnahmen vorgenommen worden: Rangrücktrittserklärung der Bank.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Abschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Unter den Verbindlichkeiten aus sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 47.176,76 ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Wilhelm Altmann und Frau Edda Bujack.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Neersen, den 17. Juli 2013

Gez. Geschäftsführung

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 10.7.2013.

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