Senergy GmbHLiquidiert

72116 Mössingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 382680
Eingetragen
23.5.2005
Branche
Wärme- und KältehandelGroßhandel mit Roh- und SchnittholzTätigkeiten von Strom- und Erdgasmaklerinnen und -maklern
Gegenstand
Erbringung von Beratungs- (ausgenommen Rechts- und Steuerberatung), Planungsund Projektierungsleistungen in der Energieerzeugung und Energieverteilung auf der Grundlage regenerativer Energien in allen Sektoren der Industrie und öffentlicher Institutionen, der Handel mit Waren aus Biomasse zur Energieerzeugung oder mit veredelten Holzprodukten aus nachhaltiger und zertifizierter Waldbewirtschaftung und der Handel mit technischen Produkten zur Erfüllung der oben genannten Planungsund Projektierungsleistungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle gewerbeund handwerksrechtlich zulässigen Geschäfte und Maßnahmen durchzuführen, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Innerhalb dieses Gesellschaftszwecks kann die Gesellschaft andere Unternehmen im In- und Ausland gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen, Niederlassungen errichten und alle sonstigen Maßnahmen ergreifen sowie Rechtsgeschäfte vornehmen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszwecks notwendig oder dienlich sind. Sie kann sich an Unternehmen beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen sowie Unternehmensverträge abschließen.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Tilsiter Weg 24 72116 Mössingen
52.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Senergy GmbH

Mössingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2009 bis zum 30.06.2010

Bilanz

Aktiva

30.6.2010
EUR
30.6.2009
EUR
A. Anlagevermögen 994,00 3,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 993,00 2,00
B. Umlaufvermögen 132.045,23 87.799,47
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.967,75 12.540,35
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 122.077,48 75.259,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 99,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 133.039,23 87.901,97

Passiva

30.6.2010
EUR
30.6.2009
EUR
A. Eigenkapital 53.735,21 38.733,36
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 52.000,00 52.000,00
II. Verlustvortrag 13.266,64 -2.210,45
III. Jahresüberschuss 15.001,85 -15.477,09
B. Rückstellungen 2.000,00 4.089,00
C. Verbindlichkeiten 77.304,02 45.079,61
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 77.304,02 45.079,61
Bilanzsumme, Summe Passiva 133.039,23 87.901,97

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) wurden nur für den Anhang und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, haben wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe in der Bilanz - mit Ausnahme der Angaben nach § 251 HGB - ausgeübt.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Die Posten der Bilanz sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre zugrunde gelegt.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß EStG § 7 Abs. 1 nach der linearen Methode vorgenommen.

Forderungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. .

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Währungsumrechnung

Soweit im Jahresabschluss Posten enthalten sind, die ursprünglich auf fremde Währung lauteten, so wurden diese zum Tageskurs umgerechnet.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Bei Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen besteht - mit Ausnahme der nicht einzeln ermittelten Verbindlichkeiten aus Dienstleistungsverträgen - weitestgehend eine Absicherung durch Eigentumsvorbehalte.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen € 204,00.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Sonstige Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Neth Dieter Kaufmann einzeln

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Unterzeichnung

Der Veröffentlichung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2010

Mössingen, den 30.05.2011

Gez. der Geschäftsführer

Hinweis:

Der vorstehende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 wurde am 17.01.2011 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt.

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