Autohaus Corner GmbH

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kleve HRB 7649
Eingetragen
22.3.2005
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder wenigerEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
Gegenstand
Der Handel mit Kraftfahrzeugen sowie die Durchführung von Serviceleistungen sowie alle artverwandten Geschäfte

Historie

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Management

NameRolle
Antonija Rebac
seit 22.3.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Autohaus Corner GmbH

Moers

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 2.296,00 4.081,76
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 225,00 0,00
II. Sachanlagen 2.071,00 4.081,76
B. Umlaufvermögen 198.577,86 199.950,28
I. Vorräte 156.250,16 131.772,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 22.969,55 38.093,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.358,15 30.084,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.555,20 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 203.429,06 204.032,04

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 120.268,60 93.209,54
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 68.209,54 51.035,84
III. Jahresüberschuss 27.059,06 17.173,70
B. Rückstellungen 14.383,03 14.440,00
C. Verbindlichkeiten 68.777,43 96.382,50
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 6.630,26 19.385,92
Bilanzsumme, Summe Passiva 203.429,06 204.032,04

Anhang zum 31.12.2011

der Autohaus Corner GmbH

Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Autohaus Corner GmbH wird nach handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt und in EURO ausgewiesen. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Bilanzierung und Bewertung

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet. Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Geringwertige Anlagegegenstände werden im Zugangsjahr abgeschrieben.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren werden zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit diese am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden die niedrigeren Anschaffungskosten angesetzt. Unfertige und Fertige Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Sind Risiken erkennbar, erfolgt eine entsprechende Abwertung. Für das allgemeine Kreditrisiko wird eine Pauschalwertberichtigung von den Forderungen abgesetzt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen werden nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert. Fremdwährungs-forderungen bzw. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden mit dem Kurs am Buchungstag oder dem jeweils niedrigeren bzw. höheren Kurs am Bilanzstichtag umgerechnet.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Frau Antonija Rebac geführt.

 

Moers, den 20. Dezember 2012

Anlagespiegel

Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2011
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
kumulierte Abschreibungen 31.12.2011
EUR
Buchwert 31.12.2011
EUR
Abschreibungen Geschäftsjahr
EUR
Anlagevermögen            
Immaterielle Vermögensgegenstände            
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 239,49 0,00 14,49 225,00 14,49
Summe immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 239,49 0,00 14,49 225,00 14,49
Sachanlagen            
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 51.018,86 1.731,61 543,56 50.135,91 2.071,00 3.740,37
Summe Sachanlagen 51.018,86 1.731,61 543,56 50.135,91 2.071,00 3.740,37
Summe Anlagevermögen 51.018,86 1.971,10 543,56 50.150,40 2.296,00 3.754,86

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2012 festgestellt.

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